Job number: JN -072024-168985 Posted: 2024-10-18

IA 内部監査

経理・財務・総務・法務などの管理系業務経験(3年以上)をお持ちの方必見です。
7.5 - 9 million yen Kanagawa Accounting & Finance Audit / Risk

Job details

Company overview
We are one of Japan's leading automotive manufacturers, with particular strength in the manufacture of trucks, buses, and commercial vehicles. We have a long history and offer a wide range of vehicle types, from light vehicles to heavy trucks and even buses. We also have a strong reputation for our diesel engine technology, which is used in many vehicles both domestically and internationally. In addition, we are also committed to the development of environmentally friendly technologies and are actively introducing electrically powered and hybrid vehicles. Known for manufacturing products that emphasize reliability and durability, our products are used by many logistics providers and public transportation companies.
Responsibilities
グループの国内各関連企業、各組織/機能の内部監査を行い、経営目標の達成に貢献する。 またグループ国内内部監査組織の人財育成、組織強化をサポートする。
決算・財務報告プロセス監査:
  • 法令(特に会社法、金融法)・規則・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決裁・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査
  • 内部統制上リスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定
  • 策定した計画に基づき国内外の監査対象会社の決裁・財務報告プロセスを調査
  • 調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告、監査法人に提出
  • 監査指摘事項について対象部門の改善状況をフォローアップ
  • 監査法人からの問い合わせ対応

内部監査:
  • 法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査結果等から経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査
  • 経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて内部監査実施計画を策定
  • 策定した計画に基づき、国内外の監査対象会社の状況を調査
  • 調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告
  • 監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップ
Requirements
必須条件:
  • 経理・財務・総務・法務などの管理系業務経験(3年以上)
  • ガバナンスに関する体系的な知識・経験、経営(内部監査、リスクマネジメント等)に関する知識

歓迎条件:
  • 海外経験のある方
  • 監査経験のある方(事業会社、監査法人問わず)
  • 経理・財務、総務・人事・法務・情報セキュリティに関する専門知識
  • 公認資格保有者(CIA、CPA等)
Salary
7.5 - 9 million yen
Location
Kanagawa
Tasnia Durdana
BRS Consultant
Tasnia Durdana
Accounting & Finance
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