求人番号:JN -072024-168985 掲載日:2024-10-18

IA 内部監査

経理・財務・総務・法務などの管理系業務経験(3年以上)をお持ちの方必見です。
750 - 900 万円 神奈川 経理&財務 監査 / リスク

募集要項

会社概要
同社は、日本の大手自動車メーカーの一つで、特にトラックやバス、商用車の製造に強みを持つ企業です。同社は長い歴史を持ち、軽自動車から大型トラック、そしてバスまで幅広い車種を提供しています。また、ディーゼルエンジン技術においても高い評価を受けており、国内外で多くの車両が活躍しています。さらに、環境に配慮した技術開発にも力を入れており、電動化やハイブリッド車の導入にも積極的です。信頼性と耐久性を重視した製品作りで知られ、多くの物流業者や公共交通機関に採用されています。
業務内容
グループの国内各関連企業、各組織/機能の内部監査を行い、経営目標の達成に貢献する。 またグループ国内内部監査組織の人財育成、組織強化をサポートする。
決算・財務報告プロセス監査:
  • 法令(特に会社法、金融法)・規則・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決裁・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査
  • 内部統制上リスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定
  • 策定した計画に基づき国内外の監査対象会社の決裁・財務報告プロセスを調査
  • 調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告、監査法人に提出
  • 監査指摘事項について対象部門の改善状況をフォローアップ
  • 監査法人からの問い合わせ対応

内部監査:
  • 法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査結果等から経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査
  • 経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて内部監査実施計画を策定
  • 策定した計画に基づき、国内外の監査対象会社の状況を調査
  • 調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告
  • 監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップ
応募条件
必須条件:
  • 経理・財務・総務・法務などの管理系業務経験(3年以上)
  • ガバナンスに関する体系的な知識・経験、経営(内部監査、リスクマネジメント等)に関する知識

歓迎条件:
  • 海外経験のある方
  • 監査経験のある方(事業会社、監査法人問わず)
  • 経理・財務、総務・人事・法務・情報セキュリティに関する専門知識
  • 公認資格保有者(CIA、CPA等)
給与
750 - 900 万円
勤務地
神奈川
Tasnia Durdana
BRSコンサルタント
Tasnia Durdana
Accounting & Finance
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