経理&財務 × 監査 の求人情報一覧
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求人番号:Job-00244720 掲載日:2024-01-25
Internal Audit Sr. Staff
監査法人ご出身の方を希望されております。700 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
- 業務内容
- 日本におけるグループ会社も含めた各種内部監査、内部統制評価業務をリードしていただきます
職務内容
内部統制(J-SOX)の各整備、運用状況の評価
各種監査(コンプライアンス、システム、情報セキュリティ、運用)の実施
インシデント発生時の対応サポートとアドバイス
企業監査人のサポート、外部監査法人のサポート、計画、編成、テスト、報告の実施
現状の運用プロセスや監査結果など、様々な課題やリスクを洗い出し、解決、最適化する
※その他ご経験に応じて担当業務を検討させていただく可能性がございます。
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求人番号:Job-00240958 掲載日:2023-08-01
内部監査
金融業界での内部監査経験をお持ちの方 必見です。700 - 900 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は住宅ハウスメーカーです。
- 業務内容
- グループ関連会社に出向し、内部管理、システム管理を通じて組織コンプライアンス体制の整備などをお任せします。 貸金、銀行代理、保険、住宅ローンなどご経験に応じて担当をお任せする予定です。 保険代理店、住宅ローンの各業務におけるコンプライアンスチェックなどの内部管理
業務部場のモニタリング
社内規程やルールの改定を含む組織体制の整備
業務システムの利用管理
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求人番号:Job-00266551 掲載日:2024-04-08
内部監査(課長クラス)
東証プライム上場/世界36の国と地域へ1,600店舗以上を展開し、毎年100億円規模で成長680 - 920 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、外食産業において全国へ店舗展開をしている企業です。
- 業務内容
- 部門長を補佐する、以下業務のリーダー(マネジメント候補)の募集です。
■業務内容:内部監査に関する計画または内部統制評価に関する計画の策定
内部監査または内部統制評価の実施
業務改善の企画・立案及び構築支援(部門間の調整など)
監査法人対応
<具体的な業務内容>
内部監査の実施
リスク・コントロール・マトリックスの作成(案件ごと、部門ごと)
業務フローチャートの作成
内部統制評価
調査の実施(インタビュー、資料閲覧、データベース分析)
調書、報告書の作成
講評会などによる対象部門へのフィードバック
監査法人との交渉
■期待する成果と役割:
◇成果海外におけるグループ会社への内部監査および内部統制評価の主導的な立場での実施
◇役割会社全体の課題に対する取り組み
部内における部員への適切な指導
■社内外の関係先:社内の事業部、国内外のグループ各社
監査法人
その他
■レポート先:内部監査室長
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求人番号:Job-00266769 掲載日:2024-04-10
内部監査担当(リーダー)
大手企業(メーカー・商社・銀行等)の内部監査部における監査経験を5年前後お持ちの方必見です。650 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は総合⽯油事業を⾏っています。
- 業務内容
- 監査チームのリーダーとして内部監査業務を担っていただきます。内部監査規程に従い、予備調査、往査、報告書まとめ、経営会議報告を含め、2か月程度で行います。
監査は、監査先のリスクの状況、コンプライアンスの状況、業務運営をリスクアプローチに基づき実施し、改善要請を発して改善を促します。
監査では、内部監査計画に定めた監査スケジュールに基づく監査責任者となり、チーム内でのコミュニケーションを十分に取りながら、監査先の納得が得られる十分な説明が出来る力が求められます。
監査先は、同社の海外法人や事業会社、同社グループの海外拠点等多岐にわたり、主管する組織との連携も必要となります。
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求人番号:Job-00264508 掲載日:2024-03-11
内部監査(グループ会社の業務監査全般)
経理実務経験が活かせます。650 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は総合重機械メーカーです。
- 業務内容
- 会計監査(財務諸表監査、不正監査)
リスク管理監査(全社的リスク管理プロセスの整備状況・運用状況評価)
海外子会社の監査において、現地マネジメントに対する英語での発見事項の説明及や議論
定期開催する海外の内部監査人とのミーティングにおける英語でのレクチャーやディスカッション
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求人番号:Job-00246750 掲載日:2023-06-15
【東京】内部監査担当者
公認内部監査人(CIA)必見です。650 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、医薬品の研究、開発、製造、販売および輸出を行っています。
- 業務内容
- 当社にて、下記のような業務をご担当いただきます。内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献
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求人番号:Job-00211895 掲載日:2023-10-02
内部統制
内部監査・統制経験者必見628 - 760 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は不動産事業を主に展開しているグローバルな日系企業です。不動産情報のポータルサイト運営や仲介、不動産関連サービスの提供などを行っており、不動産取引や住まい探しに関するサポートを提供しています。グループ全体では、不動産以外にも、旅行、結婚、子育てなどのライフスタイルに関連する事業領域にも進出しています。
- 業務内容
- 当社および国内外グループ会社の内部統制の状態を把握し、内部統制品質の向上を推進すべく、各部門と共に改善を実行していただきます。
各社の統制レベルの把握
統制デザインの再検討
統制手続きの導入
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求人番号:Job-00265572 掲載日:2024-03-15
【東京】内部監査
生命保険会社における業務経験者必見です!600 - 750 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 大手生命保険会社です。通信販売、代理店、金融機関など様々なルートを通じて保障プランや年金などの商品を提供しています。
- 業務内容
- オペレーション監査チームの一員として、Lead Auditorの指導の元で、以下の監査関連業務の職責を果たすことができる個別監査業務のContributing Auditorとなります。
Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行っていただきます。
具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行います。
また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行っていただくこともあります。
Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任があります。
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求人番号:Job-00265818 掲載日:2024-04-26
内部監査担当
大手~中堅企業における内部監査・検査、およびマーケティング監査のご経験をお持ちの方必見です。600 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、海外株を扱っております証券会社です。
- 業務内容
- マーケティング費用の監視、調達リスク管理の評価、調達における品質管理およびリスク管理の問題の特定、サプライヤー管理の品質および競争力の監視
ローカルマーケティングにおける調達全般(トラフィック調達、オフライン広告、有料コンテンツ)の業界状況を把握し、サプライヤーの協力とコストの妥当性の定期的な調査・分析、サプライヤーの管理システムの監視
独立した第三者として、市場フローの調達評価と契約交渉を監督し、異常な調達とサプライヤーに対して是正提案と是正要求を提示し、是正状況の監督および評価。また現地サプライヤーのリソースの品質確認
会社の調達品質およびリスク管理システムを最適化するため、市場調達システム、調達担当者の行動規範および調達プロセスを監査
市場関連の監督・管理・実行における.エリア・ゼネラル・マネージャーの補佐
その他監査の補助業務
臨時の出張(国内外)が発生します
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求人番号:Job-00238217 掲載日:2023-10-02
内部統制
IPOを見据えた内部統制構築・運用状況のモニタリングなど600 - 900 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、AI等、最新テクノロジーを駆使したサービスを提供する成長中のスタートアップ企業です。
- 業務内容
- 3点セット作成含む、業務フローの見える化、内部統制構築
経理規程、与信管理規程、内部監査規程等の規程類作成
システム等導入
関係部署との連携調整
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求人番号:Job-00265519 掲載日:2024-03-14
監査業務
事業会社における内部監査業務の経験が活かせます。600 - 750 万円 その他 経理&財務 監査
- 会社概要
- 大手生命保険会社です。通信販売、代理店、金融機関など様々なルートを通じて保障プランや年金などの商品を提供しています。
- 業務内容
- Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行っていただきます。
具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行います。また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行っていただくこともあります。
Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任があります。
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求人番号:Job-00259590 掲載日:2023-12-12
【監査部】金融機関業務に関する監査業務◆中途入社多数活躍
金融機関勤務、海外勤務経験ある方歓迎600 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社はグローバル金融機関です。
- 業務内容
- ■業務内容、案件例銀行業務に関する監査業務ならびに監査支援業務
※銀行業務以外のグループ会社(証券・信託・カード事業等)に関する監査業務にも従事する場合あり
■配属予定の部/グループ監査部/各監査実施グループ
■想定されるキャリアパス監査人として専門性を高めることに加えて、様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが可能
銀行のみならず他のグループ会社・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として銀行業・国内に留まらない経験・知見を得ることが可能
他領域の監査実施グループを始めとする部門内異動も希望に応じ柔軟に対応(海外勤務・トレーニーの機会あり)
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求人番号:Job-00267824 掲載日:2024-04-26
リスクマネジメント担当スタッフ
全社的リスクマネジメントに関する知見がある方必見です。600 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、大手製薬会社です。
- 業務内容
- グローバルリスクマネジメント体制 再構築PJの実務リーダー
全社的リスクマネジメント体制の運営・改善(国内外グループ会社を含むグループ全体のリスクマネジメント運用)
重大リスクのリスク対応策推進、顕在化に備えた対応体制の検討
重大リスクの顕在化直後の初動対応(危機管理)
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求人番号:Job-00262107 掲載日:2024-01-24
リスク管理担当
統合リスク、信用リスク管理、企業・産業分析に2年以上従事した経験が活かせます。580 - 1020 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、法人向けに金融サービスを提供しています。
- 業務内容
- グループが保有する投資・事業リスクについて情報の収集、分析、報告
グループのリスクを様々な角度から定量化、可視化、分析、報告
ポートフォリオレベル、産業レベル、ソブリンレベルでのリスク分析、報告
マーケットイベントや当社リスクプロファイルに基づいた、潜在的なリスク分析、報告
リスク管理体制・手法の継続的な改善の企画、立案、実行
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求人番号:Job-00249571 掲載日:2024-03-13
【愛知県豊田市・東京都文京区/web面接可】内部監査スタッフ
内部監査実務経験が活かせます。561 - 1416 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、世界最大手の自動車メーカーです。
- 業務内容
- 以下に関するアシュアランス・コンサルティング内部統制、ガバナンス
リスクマネメント
情報開示
不正防止
安全保障貿易管理
新規事業領域
情報セキュリティ、プライバシー保護、データガバナンス
米国SOX法対応等
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求人番号:Job-00261093 掲載日:2024-04-25
内部監査
監査法人での実務経験をお持ちの方必見です。560 - 800 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、香料メーカーです。
- 業務内容
- 内部統制監査及び業務監査(国内拠点・海外拠点)をお任せいたします。
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求人番号:Job-00264813 掲載日:2024-03-04
業務監査(リーダー候補)
監査または会計における3年以上の実務経験をお持ちの方必見です。550 - 990 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、ネットワークコンテンツメーカーです。
- 業務内容
- 内部監査の年次リスク評価と全社的リスク評価および計画プロセスを主導して、監査計画の作成・実施
年次監査計画に示された個別監査実施に際し、責任者あるいは監査人として、内部監査の業務品質を確保
個別監査報告を発行し、根本的な原因と現実的な改善提案を示し、最終的に組織に付加価値を提供します。
海外の内部監査部署人と連携し、グループ全体のグローバル内部監査関連施策を主導
取締役会メンバーと定期的に会合して、内部監査で進行中のモニタリング活動を報告し、検討する必要のある新たなリスクについて通知
内部統制、コンプライアンス、およびガバナンスに関連する重大なリスクを指摘
監査指摘ベンディング事項をフォローアップ、及び最終的にクローズするプロセスを管理
海外出張がございます
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求人番号:Job-00236589 掲載日:2024-04-24
内部統制/内部監査
10期連続で過去最高売上更新中/総合精密部品メーカー550 - 800 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は幅広い事業領域で活躍する日本の大手企業です。主に精密機器やコンポーネントの製造と販売を手がけており、モーターやセンサーをはじめとするさまざまな製品を提供しています。これらの製品は自動車産業、情報通信技術(ICT)、医療機器、家電製品、産業機械など、各業界において高品質な製品として利用されています。新しい技術の研究開発にも取り組んでおり、グローバルなビジネス展開も行っています。
- 業務内容
- 同社で内部統制、内部監査業務にワールドワイドで携わっていただきます。まずは、下記(1)内部統制(J-SOX)業務から携わっていただき、ゆくゆく、事業拡大に伴い、(2)内部監査(業務監査)業務にも携わっていただきます。
(1)内部統制(J-SOX)
金融商品取引法に対しての業務をご担当いただきます。
具体的には、J-SOXの構築・評価業務を行っていただきます。会社における業務の有効性と効率性の構築、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を目的として、それぞれ正しく行われているかの確認と確認のための仕組みづくり等の業務をご担当いただきます。
(2)内部監査(業務監査)
業務監査の業務をご担当いただきます。コンプライアンス・経営・固定資産・人事総務・経理財務・製造・営業・研究開発…etc.などの同社内各部門の業務の監査業務を担当していただきます。
*コロナ禍では各部門との監査面談をwebで実施しておりますが、今後コロナ感染状況を鑑みて、実際に国内・海外事業所/工場に赴いて実施する予定です。
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求人番号:Job-00258991 掲載日:2024-02-26
会計アドバイザリー
会計領域におけるビジネス・ITアドバイザリー業務等に携わる540 - 120 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、トップクラスのコンサルティング企業です。
- 業務内容
- ビジネスポートフォリオの再構築、コスト削減、生産性向上、会計領域におけるビジネス・ITアドバイザリー業務、財務プロセスの適正化、さらには企業価値の向上にフォーカスする企業文化の醸成などを通じ、ビジネス価値の創造を支援していただきます。
業務内容:
経営戦略、事業戦略、営業戦略、システム戦略等の戦略策定支援業務、及び実行計画の策定業務
経営管理モデルの設計及びグループ経営管理高度化、業績評価制度/指標構築及び見直
業務プロセスの調査、評価、設計、適用
連結会計、会計、経営管理システム選定、要件定義
グローバル勘定科目、コード体系構築、決算期統一、決算早期化
原価計算再構築、内部統制構築及び評価、プロジェクト管理、その他ビジネスアドバイザリー
上記に関する提案書作成業務
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求人番号:Job-00264804 掲載日:2024-04-10
コンプライアンス担当
ビジネスレベルの英語力が活かせます。517 - 820 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 総合エンタテインメント企業グループの経営管理及びそれに附帯する業務を行っています
- 業務内容
- 海外ゲーミングライセンス維持対応
各種規制(海外法令/当局の規則・命令/内部規定など)に基づく、グループ内の重要取引等の情報収集と現地責任者やネバダ当局への報告
グループ内のゲーミング関連の新規事業に関する相談、調査分析等の対応
グループ内のゲーミング事業会社との情報共有、進捗状況等の確認、許認可申請等当局対応のサポート
英語によるメール、オンライン会議、レポート作成(海外出張含む)
グループ内リスクの情報収集と未然防止対応
グループ各社の取引先等の背面調査
既存取引先の不祥事発生時によるリスク回避、低減対応