経理&財務 × 監査 / リスク の求人情報一覧

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  • 求人番号:JN -082024-172979 掲載日:2024-11-04

    Senior Auditor

    Work for a globally established insurance firm
    600 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、世界最大級のグローバル金融グループの一員であり、日本市場においても長い歴史を持つ外資系生命保険会社です。重大な疾病や障害向けの商品、長期介護保険商品など、多様な商品ラインアップをプロのアドバイザーが提供しています。1990年代の日本市場への参画以降、関連企業を通じて総合的な金融サービスを提供し、強固な財務基盤を背景に「顧客中心主義」を掲げ、革新的な商品と質の高いサービスの提供に注力しています。日本社会に貢献し、お客様に信頼されるパートナーであり続けることを目指しています。
    業務内容
    当グループ会社の監査計画(保証、助言、SOX、その他の定期的およびアドホックなプロジェクトを含む)の実行において監査マネジメントをサポートしていただきます。
    業務内容:
    監査手法、内部監査規程、規制要件に基づき、各種監査(含むSOX)を計画・実施する。
    監査対象の業務プロセスとコントロールを理解し、監査部所定のテンプレートを使用して文書化する。
    リスク、コントロール、および問題点の特定、テスト手続きの策定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価を行う。
    監査結果をビジネスユニットのマネジメントに提示し、合意を得る。統制環境および業務の効率性・有効性を改善するための実用的かつ付加価値のある提案を行う。
    監査の有効性と効率性を向上させるため、データ分析手法を活用する。実施した作業の品質を確保する。
    監査報告書の作成をサポートする。監査報告書は、明確、簡潔かつ適切に構成され、監査部の基準に基づき発行される必要がある。
    監査を予算と目標内に実施する。スケジュールや予算の超過はプロジェクトリーダーとディレクターに報告する。
    独立性を確保し、助言や提案をすることで、ビジネスユニットのマネジメントを支援する。
    監査指摘を適時に改善完了するため、ビジネスユニットのマネジメントへ定期的にフォローアップする。
    必要に応じ、監査部門のイニシアチブを主導する。
    オフサイトモニタリング活動を通じてビジネス関連のリスクを特定し、年間監査計画の策定時にその情報を反映する。

    Clement Ng
    Clement Ng
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -082024-172749 掲載日:2024-11-04

    内部監査(公認会計士)※管理職候補

    公認会計士もしくは米国公認会計士有資格者必見です。
    710 - 890 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は新薬開発の支援を専門とする企業です。基本理念として、医薬品開発において常にプロフェッショナルな質を提供し、製薬企業、医療機関、患者、株主、従業員の幸福を追求しています。国内大手製薬会社で新薬開発に従事していたメンバー9名により設立され、免疫抑制剤などの開発経験を活かして、新薬開発全プロセスをサポートしています。現在、製薬会社のアウトソーシングニーズに応えるため、高度な知識と能力を持つCRAを中心に、迅速かつ高精度なデータ提供体制を構築。さらに、日本をハブにしてアジア、欧州、米国で国際共同治験を支援する体制を整備しています。社員教育にも力を入れ、常にスキル向上を図る教育システムを導入しています。
    業務内容
    本社及び海外子会社の監査業務全般をお任せ致します。内部監査の計画立案及び実施
    内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
    上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
    海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
    海外子会社のJ-SOX監査の実施
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -072024-168999 掲載日:2024-11-04

    内部監査/管理職《課長級》

    監査経験が活かせます。
    1000 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は大手自動車メーカーです。
    業務内容
    内部監査の監査サブリーダーとして監査リーダー(部長・担当部長級)を補助し、監査先とのコミュニケーション、監査チーム内の連携、監査計画・監査手続き・実査・監査報告・フォローアップ等を行います。
    また、部長が行う年度監査計画立案の補佐にも携わっていただきます。
    ※ベテラン中心で、比較的マイペースで落ち着いて業務に取り組める職場環境です。
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -072024-168702 掲載日:2024-11-04

    内部監査(前払式支払手段・資金移動業に関する業務)

    平均残業25時間前後/中途入社8割/無料の英語カリキュラム受講あり
    500 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は大手インターネットサービス企業のグループ会社で、キャッシュレス化の推進に努める決済事業会社です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、さまざまな決済手段を提供しています。また、加盟店向けの決済システムや、金融機関向けの決済ソリューションも提供しています。
    業務内容
    ■業務内容:
    前払式支払手段・資金移動業に関する業務を対象とする内部監査業務全般をお任せします。

    ■業務詳細:
    年度内部監査計画の立案
    個別内部監査計画・手続策定、監査実施、監査報告、フォローアップ等
    IPPFに基づく内部監査態勢の構築・高度化
    内部統制(J-SOX法)に関する業務
    会計監査対応、監査役、監査法人との連携等

     
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177537 掲載日:2024-11-04

    内部統制(国内外向けJSOX・コンプラ・リスク管理など)

    監査・内部統制・法務・コンプライアンス業務・経営企画でのご経験をお持ちの方必見です。
    580 - 1030 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は建設機械専門メーカーです。
    業務内容
    グループ会社(国内3社・海外11社)の内部統制(JSOX対応とリスク管理活動)をご担当いただきます。主に海外子会社の対応状況を取り纏め、内部監査部門に報告する業務を担当いただく予定です。JSOXチェックリストの配布・回収・内容確認・改善指示
    リスク管理計画の作成指示・回収・内容確認・改善指示
    不備や問題が発生した際の対応(初動対応(内容確認・分析・報告)・是正活動指示・是正状況フォロー)
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177715 掲載日:2024-11-04

    【横浜】内部監査マネージャー

    監査人としての実務経験者必見です!
    930 - 1550 万円 神奈川 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、自動車関連の製品やサービス、モビリティ技術を提供しています。自動車メーカーや関連産業に向けて、技術やソリューションを提供しており、自動車の性能向上や安全性の確保、環境への配慮などを支援しています。さらに、先進的な技術や革新的な製品の開発にも力を入れており、自動車業界におけるリーディングカンパニーの一つとして位置付けられています。独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の最先端の技術開発に携わることができます。国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。
    業務内容
    内部監査
    リスク評価
    事前調査
    往査
    改善施策のモニタリング
    経営者報告
    監査品質の評価と改善
    往査先とのコミュニケーション
    他の監査関連プロジェクト
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -092024-176810 掲載日:2024-11-04

    【神田】内部統制・内部監査/世界トップクラスの半導体装置メーカー/プライム上場/在宅可/年休125日

    住宅・家族手当など福利厚生充実
    500 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、電気機器メーカーです。
    業務内容
    ■業務概要:半導体製造装置メーカーとして世界トップレベルの成膜技術を武器にグローバルに事業を展開する当社にて、内部統制(J-SOX)、内部監査業務実務をお任せします。【変更の範囲:会社の定める業務】
    ■業務詳細:<内部統制に関する業務>内部統制評価の構築、計画立案
    全社統制、決算全般統制、業務プロセス 内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
    内部統制報告書の作成および経営者への報告・監査法人との協議

    <内部監査に関する業務>業務監査の実施(店舗監査を含む)および監査報告書作成と経営者への報告
    内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック

    ■業務イメージ:入社後は、内部統制評価と内部監査どちらも担当いただきます。内部監査は、部門とグループ会社の数が多いため、どちらかというと内部統制評価よりも業務ボリュームが大きいです
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-178997 掲載日:2024-11-04

    【東京本社】営業部門の内部監査

    内部監査部門の経験者必見です!
    520 - 840 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、生命保険業界において幅広いサービスを提供する企業です。個人および法人向けに多様な保険商品を取り揃えており、医療保険、がん保険、収入保障保険、年金保険などが含まれます。また、顧客のライフステージやニーズに応じた最適な保険プランを提供することに注力しています。強固な財務基盤とグローバルネットワークを活かし、長期的な安心と信頼を提供しています。さらに、デジタル技術を活用したサービスの提供にも力を入れており、オンラインでの契約手続きや、保険の見直し、アフターサポートなど、便利で迅速なサービスを展開しています。
    業務内容
    法務・コンプライアンス部門の業務目標の達成に向けて、営業検査グループ マネージャーを補佐して、オンサイトモニタリングの優位性を生かした検査計画(目的・成果、業務プロセス、重点事項及びKPIを含む)を実施し、営業に係る業務の内部統制が有効に機能しているか、被検査部門から独立した立場でモニタリングを行います。
    また、営業チャネルの状況の的確な把握・分析・評価と営業店の諸課題の指摘及び改善に向けた提言を被検査部門、関係部門に対して行うとともに、そのフォローアップを通して全社レベルでの業務の適正運営・改善をサポートします。
    業務詳細:
    定例検査、代理店検査、テーマ別の検査、特別検査等の実施
    質の高いレポートの作成
    検査プロセス・メソッドの改善・提案
    検査マニュアルの整備
    検査指摘事項改善のフォローアップの実施
    フォロー検査の実施 
    Clement Ng
    Clement Ng
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177710 掲載日:2024-10-28

    【大手町】IT領域の内部監査員及びIT統制評価者

    IT系の実務経験者必見です!
    740 - 1220 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、自動車関連の製品やサービス、モビリティ技術を提供しています。自動車メーカーや関連産業に向けて、技術やソリューションを提供しており、自動車の性能向上や安全性の確保、環境への配慮などを支援しています。さらに、先進的な技術や革新的な製品の開発にも力を入れており、自動車業界におけるリーディングカンパニーの一つとして位置付けられています。独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の最先端の技術開発に携わることができます。国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。
    業務内容
    IT領域の内部監査をお任せします:
    リスク評価
    事前調査
    往査
    改善施策のモニタリング
    経営者報告
    監査品質の評価と改善
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177731 掲載日:2024-10-28

    内部監査マネージャー

    監査人としての実務経験(5年以上)と相応の専門知識をお持ちの方。
    930 - 1550 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、自動車関連の製品やサービス、モビリティ技術を提供しています。自動車メーカーや関連産業に向けて、技術やソリューションを提供しており、自動車の性能向上や安全性の確保、環境への配慮などを支援しています。さらに、先進的な技術や革新的な製品の開発にも力を入れており、自動車業界におけるリーディングカンパニーの一つとして位置付けられています。独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の最先端の技術開発に携わることができます。国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。
    業務内容
    リスク評価
    事前調査
    往査
    改善施策のモニタリング
    経営者報告
    監査品質の評価と改善
    往査先とのコミュニケーション
    他の監査関連プロジェクト

    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177733 掲載日:2024-10-28

    内部監査マネージャー

    監査人としての実務経験(5年以上)と相応の専門知識をお持ちの方。
    930 - 1550 万円 埼玉 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、自動車関連の製品やサービス、モビリティ技術を提供しています。自動車メーカーや関連産業に向けて、技術やソリューションを提供しており、自動車の性能向上や安全性の確保、環境への配慮などを支援しています。さらに、先進的な技術や革新的な製品の開発にも力を入れており、自動車業界におけるリーディングカンパニーの一つとして位置付けられています。独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の最先端の技術開発に携わることができます。国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。
    業務内容
    リスク評価
    事前調査
    往査
    改善施策のモニタリング
    経営者報告
    監査品質の評価と改善
    往査先とのコミュニケーション
    他の監査関連プロジェクト
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177849 掲載日:2024-10-28

    内部監査業務

    貴金属×サステナブル事業/企業拡大フェーズで売上右肩上がり中!/年休125日/土日祝休
    500 - 700 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は主に貴金属地金の売買を行う総合商社です。
    業務内容
    ■業務概要:IPOを目指す同社において、内部監査の業務をお任せします。
    ■具体的な業務:内部監査に関わる一連の業務の責任者として、年間監査計画に基づき監査レポートを纏めていただき、改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告していただきます。また改善提言に対してフォローアップを行っていただき、改善が進捗していることをご確認いただきます。
    ◇内部統制評価組織全体の内部統制を評価し、計画策定、業務プロセス、FCRP、IT統制を評価◇業務監査監査内容を検討し、実施し、報告◇コンプライアンス評価法令順守や規則遵守の評価◇監査法人との折衝外部監査法人と連携し、監査活動の調整◇その他内部監査に関わる必要業務
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-177905 掲載日:2024-10-28

    【新宿】内部監査担当(主任~係長想定)

    内部監査実務経験者必見です!
    550 - 950 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、インスタント食品メーカーです。
    業務内容
    以下、ご経験に応じた業務からご担当いただきます:
    国内外の業務監査の実施(欧米亜出張あり)
    内部統制(J-sox)に関する有効性評価
    各種プロジェクト推進/管理
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-178469 掲載日:2024-10-28

    内部監査

    生命保険会社か金融機関における業務経験をお持ちの方必見です。
    770 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    この企業は、日本における生命保険業界で活動している大手企業です。同社は、個人や企業に対して生命保険商品を提供し、保険契約者が予期せぬ出来事に備えることができるよう支援しています。彼らは、幅広い保険商品を取り扱っており、保険料や保障内容をカスタマイズすることが可能です。また、顧客のニーズに合わせた保険プランの提案やアフターサービスも重視しています。同社は、信頼性と安定性を重視し、適切なリスク管理を行っています。保険業界において、長年の経験と専門知識を活かし、顧客に安心と安全を提供することを目指しています。
    業務内容
    リスク&ガバナンス監査チームの一員として、Lead Auditorの指導のもと、監査関連業務を遂行します。
    具体的には、個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)をサポートし、リスクベースでプロセス/コントロールのテスティングを実施します。
    Tasnia Durdana
    Tasnia Durdana
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -102024-178087 掲載日:2024-10-28

    【大阪】内部監査◆監査等委員会事務局 グローバルに事業展開している成長中企業/年間休日125日

    監査等委員会事務局をメインでお任せします
    568 - 1088 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、コンシューマ用ゲームソフトやスマートフォン向けアプリケーションの開発・販売を手掛けるゲームメーカーです。また、ゲーム機やその周辺機器の開発・販売、自社コンテンツを活用したライセンス事業も行っています。個人の主体性を重視し、若手や中途入社の社員にも積極的な提案を期待しています。さらに、国内外に開発拠点を広げ、グローバルな協力体制を整備しています。企業理念としては「進化・創造・感動」を掲げ、世界中の人々に感動や喜び、楽しさを提供することを目指しています。
    業務内容
    ■業務内容:※変更の範囲:会社の定める業務監査等委員会事務局をメインでお任せします。その他内部監査に関する業務もございます。
    ■具体的には:監査等委員会事務局(会議の準備、運営)
    監査計画書の策定
    監査マニュアルや監査チェックリストの策定
    監査法人対応
    経営陣への監査結果の報告

    ■企業・ポジションの特徴:(1)前例にとらわれない挑戦ができるチャンス当社は、昨年、経営体制が新しくなり、次の10年見据えたスタートを切りました。現在、開発体制の強化を急ピッチで進めていますが、急成長を支えるには、コーポレート部門の強化も重要。前例にとらわれず、成長を加速させる仕組みづくり、従業員が活躍できる環境整備にチャレンジしています。そんな当社では、個人の主体性はとても大切。若手や中途入社の方にも、どんどん提案してもらいたいと考えています。
    (2)「世界を目指す環境」で、プロとしてのスキルを遺憾なく発揮できる。当社は、国内だけでなく、欧米やアジアにも開発拠点を広げ、世界中の仲間も協力し、切磋琢磨していく体制を整える予定です。もちろん、困難も予想されますが、世界中のファンに熱狂を届けるべく、熱い思いを持った開発者が集まってきています。私たちコーポレート部門も、決して脇役ではありません。開発者の思いを実現するために、これまでの経験で磨いたスキルを発揮してください。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -092024-177014 掲載日:2024-10-23

    内部監査・内部統制推進

    自主的に学べる場/仕事とプライベートを両立できる環境
    500 - 700 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、さまざまなフードサービスを展開しています。
    業務内容
    業務内容:
    内部監査店舗監査: 監査実施、報告およびフォローアップ (監査指摘事項について、改善アクションの追跡と対策実施のサポート)を行う
    Compass Group 本社によるInternal Audit を連携して対応、改善策サポート

    内部統制制度に関する運用実行、ルールや仕組みの策定、改善Compass Group本社の定める内部統制基準Key Financial Controlsへの準拠状況のチェックおよび改善指導

    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -072024-128605 掲載日:2024-10-22

    内部監査

    大手IT企業
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社はは、モバイル決済サービスを提供する会社です。スマートフォンアプリを通じて、消費者が簡単に電子決済や送金を行える仕組みを提供しています。特に、QRコード決済やデジタルウォレットの利用を推進し、店舗やオンラインでの決済手段として広く利用されています。安全性と利便性を重視し、ユーザーが安心して利用できる環境を整えています。また、様々なキャンペーンや特典を通じて、ユーザーの利便性を高める取り組みを行っています。経済活動の活性化や消費者の生活の利便性向上を目指し、日本国内でのキャッシュレス社会の実現に貢献しています。
    業務内容
    業法対応監査(業法・団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務
    業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む)
    デジタル監査
    J-SOX評価など
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -072024-168985 掲載日:2024-10-18

    IA 内部監査

    経理・財務・総務・法務などの管理系業務経験(3年以上)をお持ちの方必見です。
    750 - 900 万円 神奈川 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、日本の大手自動車メーカーの一つで、特にトラックやバス、商用車の製造に強みを持つ企業です。同社は長い歴史を持ち、軽自動車から大型トラック、そしてバスまで幅広い車種を提供しています。また、ディーゼルエンジン技術においても高い評価を受けており、国内外で多くの車両が活躍しています。さらに、環境に配慮した技術開発にも力を入れており、電動化やハイブリッド車の導入にも積極的です。信頼性と耐久性を重視した製品作りで知られ、多くの物流業者や公共交通機関に採用されています。
    業務内容
    グループの国内各関連企業、各組織/機能の内部監査を行い、経営目標の達成に貢献する。 またグループ国内内部監査組織の人財育成、組織強化をサポートする。
    決算・財務報告プロセス監査:
    法令(特に会社法、金融法)・規則・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決裁・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査
    内部統制上リスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定
    策定した計画に基づき国内外の監査対象会社の決裁・財務報告プロセスを調査
    調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告、監査法人に提出
    監査指摘事項について対象部門の改善状況をフォローアップ
    監査法人からの問い合わせ対応

    内部監査:
    法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査結果等から経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査
    経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて内部監査実施計画を策定
    策定した計画に基づき、国内外の監査対象会社の状況を調査
    調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告
    監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップ
    Tasnia Durdana
    Tasnia Durdana
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -092024-175797 掲載日:2024-10-16

    【大手町】内部監査/JSOX評価~低炭素ソリューション事業へシフト中~

    会計/IT関連資格お持ちの方歓迎
    820 - 1290 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、石油関連業務を行っている企業です。
    業務内容
    ~創業100年越えプライム市場上場の大手石油元売会社/太陽光・風力・バイオマス・地熱発電、有機EL、リチウム固体電解質等幅広い事業を手掛けており、低炭素ソリューション事業へのシフトを推進しています~
    ■業務内容【変更の範囲:会社の定める業務】以下の業務いずれかをご担当いただきます。監査一課での内部監査業務(1) 内部監査業務(2) 内部監査の品質評価(3) 内部監査規程および関連規程類の管理(4) JSOX業務連携等監査二課でのJSOX評価業務(1) 財務報告に係る内部統制評価に係る業務(2) 監査法人による内部統制監査への対応(3) 財務報告に係る内部統制評価委員会事務局の運営(4) 財務報告に係る内部統制評価規程および関連規程類の管理(5) 内部監査業務連携等※各担当の裁量で比較的自由に業務スケジュールを設計できます
    ■組織ミッショングループのリスクマネジメントの最後の砦としての機能を果たす。内部監査-新しいリスクに対して、対象先の自己管理能力の向上、問題解決を支援を通じて、経営に貢献する。J-Sox-内部統制の強化を図ると共に、ステークホルダーからの財務報告への信頼性を確保し、企業価値の維持・向上に貢献する。

    ■ポジションの魅力◇組織の特徴・魅力多種・多様なキャリア(自社各部門、関係会社、海外勤務等)を持つ個性豊かなメンバーが集まっている組織です。ダイバーシティの進んだ環境で切磋琢磨して、日々スキルアップに励んでいます。
    ◇キャリアパス当室での業務を通じて得られる、監査・内部統制関連の知見・経験を活かし、グループ内のガバナンス・内部統制を担う人財として活躍して貰います。事業部門(管理業務)
    コーポレート部門
    関係会社マネジメント(国内、海外)
    海外機能会社
    監査エキスパート等
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -092024-176456 掲載日:2024-10-15

    内部監査・J-SOX評価

    メーカー・運輸・小売・建設など様々な業界の大手企業で導入実績あり
    700 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社はCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービスの提供や、持続的なサプライチェーン調達のためのESG評価クラウドサービスの展開等を行っています。
    業務内容
    業務内容:
    当社の内部監査とJ-SOX評価を担っていただきます。
    当社の内部監査スタイルとしては、前年踏襲や規定遵守チェックなどだけではなく、コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらせるよう努めています。
    経営課題に基づいた企業リスクや業務プロセスにフォーカスした評価を行い、顕在化した問題をコントロールするための具体的な業務オペレーションや仕組みを事業部門と共に考え、全社横断の視点で支援していきます。
    内部監査計画およびJ-SOXの立案、構築、実施
    一連のサイクルを実施した上の内部監査報告、是正改善の指導、改善
    各種規程、マニュアルの作成、改訂
    稟議申請フロー構築、その他上場準備に必要となる内部管理体制構築作業全般
    被監査部門への改善フォローアップ
    三様監査として、監査役、監査法人とのコミュニケーションの運用実施
    その他内部監査業務に付随する事務業務
    変更の範囲:会社の定める業務

    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
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