BRSコンサルタント
Clement Ng
Corporate Services
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求人番号:JN -102025-194976
掲載日:2025-11-07
内部監査マネージャー|Internal Audit Manager
内部監査経験または監査法人でのご経験をお持ちの方必見です
1000 - 1500 万円
東京
経理&財務
監査 / リスク
募集要項
- 会社概要
- 同社は主にデータバックアップ及びマネジメントソリューションに特化した製品を提供する企業です。
- 業務内容
-
━━企業について━━
アメリカに本社を置くソリューションベンダー。設立から飛躍的に成長を続け、現在では世界6大陸、28拠点、グローバルでの総従業員数は1,600名を越える、グローバル企業です。
日本法人は2008 年にAPACの最重要拠点として設立され、以降、躍進的な成長をしています。
━━ポジションについて━━
内部監査の全フェーズに責任を持ち、リスク管理、内部統制、ガバナンス体制の有効性を評価・改善する役割です。
組織全体の健全な経営を推進するため、取締役会などの経営層と直接関わりながら、監査部門の立ち上げ・運営からJSOX対応、外部監査人との協働まで幅広く担っていただきます。
■具体的な業務内容- 内部監査機能の確立
- 内部監査部門の立ち上げメンバーとして参画し、監査ポリシー、手順、フレームワークを策定
- 監査の計画と実施
- 監査計画およびプログラムの策定・実施
- リスク評価を実施し、潜在的なリスク領域を特定
- 財務、業務、コンプライアンス関連の監査を実施
- 財務報告に関する内部統制(J-SOX)の実施
- J-OX 全フェーズ(コントロール設計、文書化、トレーニング、リード育成、監査)を計画・実行
- IT全般統制(ITGC)およびアプリケーション統制(ITAC)の設計・評価を含む
- 報告業務
- 代表取締役に直接報告し、取締役会および監査役会への報告も実施
- 監査結果と提言を含む詳細な報告書を作成
- 是正措置の実施状況をフォローアップし、全ての対応内容を確認・承認
- 規制遵守対応
- 規制要件への準拠状況の評価および改善
- 関連当局への提出書類の準備・提出支援
- 継続的な改善活動
- 業界のベストプラクティスや法令改正情報を常に把握
- 社内スタッフへの内部統制およびコンプライアンス研修の実施・支援
- 必要に応じて、特別プロジェクトや調査業務に参加
- 関係各所との連携
- 会計監査人および監査役会と緊密に連携し、監査範囲の整合性と情報共有を確保
- 監査役会の会議運営・調整を支援
- 必要に応じて、親会社の内部監査部門と連携
- 会計監査人との協働
- 会計監査人との連絡調整を行い、J-SOX 関連業務や監査手続きを管理
- 定期監査期間中は外部監査人と連携し、必要資料の提供・対応を実施
- 指摘事項に対して社内関係者と連携し、是正・解決を推進
- 外部監査人と社内関係者とのコミュニケーションを円滑にする役割を担う
━━働く環境━━
従業員が「いかに効率よく、気分よく」できるかに注目して会社を成長させてきました。
具体的には、コアフレックスタイム、オフィスカジュアルを実施しています。
またワークライフバランスを重視し、業務時間外はきちんとリフレッシュして、業務時間中の集中力を増やして頂くことを目的としています。(月の平均残業時間20時間以内)
━━━━━━━━━━━━━━━#spotlightjob4
- 内部監査機能の確立
- 応募条件
-
■必須- 5年以上の内部監査経験または監査法人での経験
- 財務/経営の基礎知識(会計基準、法令など)
■歓迎- 公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格保持者
- 法務/コンプライアンス業務の経験がある方
- 給与
- 1000 - 1500 万円
- 勤務地
- 東京