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求人番号:JN -102025-194976 掲載日:2025-11-07

内部監査マネージャー|Internal Audit Manager

内部監査経験または監査法人でのご経験をお持ちの方必見です
1000 - 1500 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

募集要項

会社概要
同社は主にデータバックアップ及びマネジメントソリューションに特化した製品を提供する企業です。
業務内容

━━企業について━━
アメリカに本社を置くソリューションベンダー。設立から飛躍的に成長を続け、現在では世界6大陸、28拠点、グローバルでの総従業員数は1,600名を越える、グローバル企業です。
日本法人は2008 年にAPACの最重要拠点として設立され、以降、躍進的な成長をしています。

━━ポジションについて━━
内部監査の全フェーズに責任を持ち、リスク管理、内部統制、ガバナンス体制の有効性を評価・改善する役割です。
組織全体の健全な経営を推進するため、取締役会などの経営層と直接関わりながら、監査部門の立ち上げ・運営からJSOX対応、外部監査人との協働まで幅広く担っていただきます。

■具体的な業務内容
  • 内部監査機能の確立
    • 内部監査部門の立ち上げメンバーとして参画し、監査ポリシー、手順、フレームワークを策定
  • 監査の計画と実施
    • 監査計画およびプログラムの策定・実施
    • リスク評価を実施し、潜在的なリスク領域を特定
    • 財務、業務、コンプライアンス関連の監査を実施
  • 財務報告に関する内部統制(J-SOX)の実施
    • J-OX 全フェーズ(コントロール設計、文書化、トレーニング、リード育成、監査)を計画・実行
    • IT全般統制(ITGC)およびアプリケーション統制(ITAC)の設計・評価を含む
  • 報告業務
    • 代表取締役に直接報告し、取締役会および監査役会への報告も実施
    • 監査結果と提言を含む詳細な報告書を作成
    • 是正措置の実施状況をフォローアップし、全ての対応内容を確認・承認
  • 規制遵守対応
    • 規制要件への準拠状況の評価および改善
    • 関連当局への提出書類の準備・提出支援
  • 継続的な改善活動
    • 業界のベストプラクティスや法令改正情報を常に把握
    • 社内スタッフへの内部統制およびコンプライアンス研修の実施・支援
    • 必要に応じて、特別プロジェクトや調査業務に参加
  • 関係各所との連携
    • 会計監査人および監査役会と緊密に連携し、監査範囲の整合性と情報共有を確保
    • 監査役会の会議運営・調整を支援
    • 必要に応じて、親会社の内部監査部門と連携
  • 会計監査人との協働
    • 会計監査人との連絡調整を行い、J-SOX 関連業務や監査手続きを管理
    • 定期監査期間中は外部監査人と連携し、必要資料の提供・対応を実施
    • 指摘事項に対して社内関係者と連携し、是正・解決を推進
    • 外部監査人と社内関係者とのコミュニケーションを円滑にする役割を担う

━━働く環境━━
従業員が「いかに効率よく、気分よく」できるかに注目して会社を成長させてきました。
具体的には、コアフレックスタイム、オフィスカジュアルを実施しています。
またワークライフバランスを重視し、業務時間外はきちんとリフレッシュして、業務時間中の集中力を増やして頂くことを目的としています。(月の平均残業時間20時間以内)

━━━━━━━━━━━━━━━#spotlightjob4
応募条件

■必須
  • 5年以上の内部監査経験または監査法人での経験
  • 財務/経営の基礎知識(会計基準、法令など)


■歓迎
  • 公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格保持者
  • 法務/コンプライアンス業務の経験がある方
給与
1000 - 1500 万円
勤務地
東京
Clement Ng
BRSコンサルタント
Clement Ng
Corporate Services
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