求人番号:JN -072024-15387 掲載日:2024-09-11

内部統制/内部監査

10期連続で過去最高売上更新中/総合精密部品メーカー
550 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

募集要項

会社概要
同社は幅広い事業領域で活躍する日本の大手企業です。主に精密機器やコンポーネントの製造と販売を手がけており、モーターやセンサーをはじめとするさまざまな製品を提供しています。これらの製品は自動車産業、情報通信技術(ICT)、医療機器、家電製品、産業機械など、各業界において高品質な製品として利用されています。新しい技術の研究開発にも取り組んでおり、グローバルなビジネス展開も行っています。
業務内容
同社で内部統制、内部監査業務にワールドワイドで携わっていただきます。まずは、下記(1)内部統制(J-SOX)業務から携わっていただき、ゆくゆく、事業拡大に伴い、(2)内部監査(業務監査)業務にも携わっていただきます。
(1)内部統制(J-SOX)
  • 金融商品取引法に対しての業務をご担当いただきます。
  • 具体的には、J-SOXの構築・評価業務を行っていただきます。会社における業務の有効性と効率性の構築、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を目的として、それぞれ正しく行われているかの確認と確認のための仕組みづくり等の業務をご担当いただきます。
(2)内部監査(業務監査)
  • 業務監査の業務をご担当いただきます。コンプライアンス・経営・固定資産・人事総務・経理財務・製造・営業・研究開発…etc.などの同社内各部門の業務の監査業務を担当していただきます。
*コロナ禍では各部門との監査面談をwebで実施しておりますが、今後コロナ感染状況を鑑みて、実際に国内・海外事業所/工場に赴いて実施する予定です。
応募条件
  • 内部統制業務(J-SOX)の経験
  • 英語に抵抗感のない方
  • 守秘義務を守れる方

歓迎要件
  • 経理財務業務の経験
  • 英語力(TOEIC(R)テスト600点前後)
  • 内部監査(業務監査)業務の経験
  • 内部監査に関わる資格をお持ちの方
給与
550 - 800 万円
勤務地
東京
Maria Nakata
BRSコンサルタント
Maria Nakata
Accounting & Finance
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