経理&財務 × 監査 / リスク の求人情報一覧
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NEW求人番号:JN -052026-203871 掲載日:2026-05-29
【リモート可】監査役室スタッフ
監査委員会、取締役会の事務局での実務経験をお持ちの方必見/プライム上場企業630 - 1080 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は電子部品や材料の製造販売を行い、磁性部品などを通じて幅広い分野に製品を提供し、高品質と技術力で社会の発展に貢献しています。
- 業務内容
■組織のミッション
監査役室は監査役及び監査役会の支援機能として、監査役(会)が円滑に監査活動をできるように効率的・効果的に活動しています。
監査役(会)と執行部門とのパイプ役となり、監査役(会)による執行部門に対する監督・指示・助言が滞りなく実行できるように、持続的な業務改革やガバナンス強化等により全社活動に間接的に貢献することを目指しています。
■業務内容
監査役及び監査役会の活動に事務局メンバーとして参画してもらい、下記業務をメンバー間で分担します。監査役会を含む各種会議への陪席、議事メモ等の作成
監査役監査への陪席・支援、監査記録の作成
法令変更、基準変更の調査・対応
監査役会の運営・準備
法定書類の作成
■魅力ポイント
監査役室は、経営に直結する監査業務を通じて内部統制やコンプライアンス対応などの専門的な知見を得られるとともに、社内での経験値を短期間で深められるポジションです。
少人数のチームで裁量を持ち、働きやすい環境のもと、内部監査部門や関連部門等と連携して幅広い経験を積むため、将来のステップアップに役立ちます。
■働く環境
残業時間:月平均10~20時間程度(繁忙期(期末・期首)は30時間程度の可能性有)
リモートワーク可:出社週2日~3日
フレックスタイム:あり
将来的に監査役監査同行等に伴う出張の可能性あり、年1~2回
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Emi Iida
Corporate Services -
NEW求人番号:JN -052026-204928 掲載日:2026-05-29
【東京】コンプライアンス責任者◆成長中の海外送金サービス/AML高度化・当局対応を主導
海外送金サービスの成長を支える中核ポジション800 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、主に資金決済業・資金移動業を行っています。
- 業務内容
■職務内容当社のコンプライアンス部長として、事業拡大に耐えうるコンプライアンス・リスク管理体制の構築と運用をリードいただきます。
■職務詳細(1)基本的なコンプライアンス業務法令・規制の把握と社内ルールへの反映
コンプライアンス方針・マニュアルの策定と更新
社内研修・従業員教育の実施
内部監査サポート・モニタリングの実施
財務局・金融庁・登録当局への報告・届出対応
各部門からの相談対応
(2)犯罪収益移転防止法関連(AML/CFT)顧客管理(KYC)・本人確認(特定取引時確認)の実施の確認
疑わしい取引の検知・分析・報告(STR)
取引記録・本人確認記録の保存(7年間)
ハイリスク。ト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合
(3)資金決済法関連届出・登録の維持(資金移動業登録)
供託金・保証金の管理(利用者保護のための供託等)
業務範囲(送金限度額 100万円など)の遵守
広告・勧誘表示の適正化
利用者への重要事項説明書類の作成(送金限度額、手数料、リスクなど)
(4)内部管理体制内部通報制度(ホットライン)の整備
不祥事対応(再発防止策の策定・当局報告)
外部委託先の管理・モニタリング(KYC委託など)
(5)グローバル・追加的対応FATF勧告に基づくリスクベースアプローチ(RBA)
海外送金時の情報伝達義務(送金人・受取人情報の付与)
クロスボーダー制裁対応・多国籍規制調整
(6)法務業務契約書等のレビュー等
(7)新規サービスのライセンス取得等(8)部下のマネジメント
■組織について既存メンバーは当局検査対応の経験を有しており、定例業務を中心に担当しています。
部長はプレイング比率7割程度で、実務とマネジメントの双方を担います。
■入社後の流れまずは当社サービスや既存の運用フローを把握いただき、現メンバーや経営層と連携しながら、優先度の高い領域から改善・高度化を進めていただきます。
監査・当局対応は主担当として関わりつつ、権限範囲は経験に応じて適宜調整します。
Emi Iida
Corporate Services -
NEW求人番号:JN -032026-202234 掲載日:2026-05-27
内部監査室担当
J-SOXのご経験がある方必見です。600 - 900 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、AI/クラウド技術の最先端企業です。
- 業務内容
- 年間および四半期ごとの内部監査計画の立案・更新
事業特性(クラウドゲーム、メタバース、生成AIなど)を踏まえたリスク把握
監査対象部門・テーマの選定と優先順位付け
業務プロセス・J-SOX対応を中心とした内部監査の実施
関連資料の収集、インタビュー、サンプリング検証等による実査
内部統制上の不備・改善余地の洗い出し
内部監査調書・監査報告書の作成
監査で得られた事実・評価・改善提言の整理・文書化
経営層・監査役会などへの監査結果報告
指摘事項および対応方針の説明、質疑応答
監査対象部門の改善フォロー
是正計画の進捗確認、継続的なモニタリング
監査役・監査法人との連携
監査計画の擦り合わせ、情報提供、指摘事項への対応支援
Kazuhiro Kitagawa
Corporate Services -
NEW求人番号:JN -052026-204604 掲載日:2026-05-26
【Senior Manager】IT Audit/IT監査シニアマネージャー
大手医療機器メーカー/ITガバナンスをリードするポジション/英語スキル活かせる1100 - 1500 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、医療機器や科学機器の開発・製造・販売を行っています。特に、内視鏡技術やデジタルカメラ技術などの分野で高い評価を得ています。製品の品質や革新性に注力し、医療分野や研究分野において重要な役割を果たしています。また、顧客ニーズに合わせたソリューションを提供し、世界中の医療機関や研究機関に支援を提供しています。
- 業務内容
同社は、医療機器や科学機器の開発・製造・販売を行っています。
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■ポジションについて
IT監査・ITリスクの専門性とITバックグラウンドを活かし、ITリスクを起点に、経営の意思決定に影響を与えるITガバナンスをリードするポジションです。
ITGC、セキュリティ、クラウド、SOXといった領域を横断しながら、単なる監査結果の報告ではなく、どのITリスクをどう扱うべきかを整理・提言し、経営判断につなげていく役割を担います。
日本語・英語の双方で、経営層・グローバルステークホルダーと直接対話しながら、改善方針の合意形成から実行フェーズまで関与します。
※すべてを自らハンズオンで対応するのではなく、監査テーマ設計・リード・レビューを通じて、チームとして成果を出すSenior Managerポジションです。
■具体的な業務内容
IT監査の計画・実行(ITリスクを特定し、監査を通じて課題を可視化)〈監査企画、リスク評価〉グループ全体のITリスク評価
リスクベースでの監査計画・監査手順の策定
重点監査領域の特定
〈監査実行〉ITインフラ、セキュリティ領域の監査
クラウド(AWS、Azure等)やSaaS環境の統制評価
アクセス管理、変更管理、バックアップ等のIT統制検証
ISMS、ISO27001、SOX等に基づく監査
改善提案・経営連携(監査結果をもとに、経営と連携し改善を推進)〈分析、報告〉監査結果の分析およびリスクの可視化
経営層へのレポーティングおよび意思決定に資する提言
〈改善推進〉改善提案の立案および関係部門との合意形成
改善施策の実行支援およびフォローアップ
業務プロセス・内部統制の高度化
ITガバナンス強化・プロジェクト対応( 事業変化「M&A・新規システム」に伴うITリスクをコントロール)
〈プロジェクト対応〉新規システム導入時のIT統制・リスク評価
M&AにおけるITデューデリジェンス、PMI支援
新興技術(AI等)導入に伴うリスク評価
〈ガバナンス強化〉ITガバナンス・内部統制の設計・改善
グローバル監査体制との連携・標準化推進
チームマネジメント・組織運営(監査組織のパフォーマンスを最大化)IT監査チームの進捗管理、育成、評価
複数プロジェクトの管理(スケジュール、品質)
予算、リソース配分の最適化
【配属先のチーム】
Director1名、部下2名合計3名のチームで、少数精鋭のため、個人の裁量、影響力が大きいポジションです。
【ポジションの魅力】
社長、取締役、コンサルタントなどの役員と仕事をし、コミュニケーションをとる機会がある。
内部監査・内部統制という会社の最上流のプロセスから、上場企業として要求される各種報告のプロセスまで、一貫して関与することができる。
成長事業のM&Aにも積極的に取り組んでおり、デューデリジェンス、PMI、内部統制構築に関わる多くの機会をもてる。
アシュアランス業務に加えて、ガバナンスや内部統制の策定、業務フローの設計支援など、コンサルティング関連やコンサルティング支援業務にも関与することが可能。(例:ESG、M&A、SCM等)
━━━━━━━━━━━━━━━#spotlightjob1
Misato Nakao
Corporate Services -
求人番号:JN -042026-203061 掲載日:2026-05-20
【課長クラス】内部監査
東証スタンダード市場上場/英語スキル活かせる/着実にシェアを拡大/安定稼働750 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、農林業用機械総合メーカーです。
- 業務内容
同社は、農林業用機械総合メーカーで、着実にシェアを拡大しています。
ウイルス対策の除菌機械の開発にも成功し、安定稼働しています。
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■ポジションについて
農林業用機械(防除機、刈払機など)や産業用機械の製造において高い技術力を持ち、海外展開も行っている当社において業務監査を中心に内部監査をお任せします。
■具体的な業務内容
業務としては、監査とJ-SOXが概ね半分ずつの担当となります。内部監査計画に基づく組織監査及びテーマ監査業務全般
内部監査の計画立案、実施
監査報告書の作成
経営層及び部門長への監査結果の報告
J-SOXの対応
社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
※入社後、テーマ設定や計画立案等は現社員がフォローしていきます。
■組織構成
内部監査室室長1名、メンバー3名
■働き方
直行直帰OK
入社半年以降は週1~2回の在宅勤務も相談可能など、働き方改革が絵空事ではなくしっかりと成果に現れている優良企業です
年に数回、往査のため国内外の出張有り。
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Ayako Kanasugi
Corporate Services -
求人番号:JN -052026-204251 掲載日:2026-05-19
内部監査・統制
業種未経験歓迎/職種未経験歓迎/第二新卒歓迎500 - 750 万円 滋賀 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 自動車向けの配線システムや電装・車載機能製品の開発から製造・販売までを手がける企業です。
- 業務内容
- 自社内の組織に対する監査を行うとともに、海外関連会社への監査も行っています。
実際の業務としては、監査実施前に関連資料の入手・分析による監査ポイントを抽出し、対面又はリモートでの監査を実施します。
監査実施後には監査意見を経営側に伝え、是正項目や改善が必要な項目を完了までフォローします。
まずは先輩について業務をする事で、流れをひと通り掴んでいって頂きたいと考えています。
国内出張:年数回あり。殆どが日帰り。
海外出張:年1~2ヶ国で、1週間程度。
上記出張は概ね2名体制で対応。
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -052026-204161 掲載日:2026-05-15
グローバル内部監査
内部統制(J-SOX)導入経験者必見です!500 - 1050 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、グループ各社の事業成長を支援し、経営管理を行う企業です。「世界中の人々の人生をより楽しく」という目標の実現を目指し、グローバルにエンターテイメントネットワークを構築しています。全国でアミューズメント施設やカラオケチェーンを運営し、さらにキャラクター・マーチャンダイジング、フード&ビバレッジ、コンテンツ&プロモーション(映画や体験型コンテンツ等)など幅広いエンターテイメント事業を展開しています。国内のみならず、北米、中国、台湾、英国、中東にも進出しており、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指しています。
- 業務内容
- 当社グループ全体のガバナンス体制強化を目的に、海外子会社を中心とした内部監査を担当します。
グループの拡大が進む中、異なる商習慣や法規制への対応、内部統制の高度化、モニタリング体制の強化を実現するため、監査計画の立案から実施、改善支援まで一連の監査業務をリードいただきます。
当社およびグループ子会社への監査企画立案と実行、クロージング
監査対象部門へのフィードバック、改善モニタリングと支援
内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価、および監査法人との協議
経営陣からの依頼事項への対応及び監査報告
グループ子会社の監査組織に対する指導、助言および支援
※海外出張あり(四半期に一度、1週間程度、北米エリアを想定)
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -052026-204168 掲載日:2026-05-15
グローバルリスク管理
リスク管理関連の実務経験5年以上お持ちの方必見です。800 - 2000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、有価証券等に関する投資顧問業務および投資一任契約に係る業務、投資信託の委託会社としての業務を行う企業です。
- 業務内容
- 海外拠点に関する「すべてのリスク(運用リスク、オペリスク、情報漏洩リスク、コンプラリスク、外部業者取引リスク、システムリスク、業務継続リスク、風評リスク、など)」を統合的・一元的に管理する事。
各海外拠点および関連部署と連携して、リスクの把握、評価、未然防止、発現時対応に取り組む。個別リスクに応じて、1.5線的な役割も担いつつ、各部署と連携して対応する事。
規程類、業務マニュアル、なども東京から可視化して、一元的に管理する事。
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -052026-204163 掲載日:2026-05-15
リスク管理室
リスク管理/ガバナンス領域での実務経験(5年以上)をお持ちの方必見です。970 - 1320 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、官民出資の投資ファンドです。
- 業務内容
- 以下を含む全社ERM体制の構築・運営をお任せいたします。
◇リスク管理態勢の構築会社全体のリスク管理方針や役割分担、評価プロセスを明確化し、部門を横断した体制を設計。
リスク特定・評価・対応策立案のプロセスを標準化し、組織へ浸透させるための仕組みづくりを推進。
◇リスクアペタイトフレームワークの構築経営戦略と整合したリスク許容度・目標水準(リスクアペタイト)を定義し、重要リスク領域ごとに指標や限度を設定。
経営層との協議を通じ、意思決定に活用できるリスク・リターンの考え方を体系化。
◇リスク管理関連規定の整備リスク管理に関する基本方針、規程、マニュアルなどの文書化を行い、組織全体で遵守できるよう整備。
規程の定期見直しや、業務実態・外部環境に応じた改訂プロセスの構築。
◇リスク管理委員会の運営委員会事務局としての資料作成、議事進行サポート、議事録作成を担当。
委員会での議論を踏まえた課題抽出、対応策のフォローアップ、および経営層へのレポーティング。
◇リスクモニタリング全社横断での重要リスクの継続的な把握・分析を実施し、指標の変動や兆候を早期に検知。
モニタリング結果に基づく改善提案や、関係部門との協議による対応策の実行支援。
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -022026-200632 掲載日:2026-05-14
【リモート可】内部監査の調査担当
人事・人的資本関連の環境における各種システム、理論、実務慣行への深い理解がある方必見です。700 - 1400 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、生命保険業界において幅広いサービスを提供する企業です。個人および法人向けに多様な保険商品を取り揃えており、医療保険、がん保険、収入保障保険、年金保険などが含まれます。また、顧客のライフステージやニーズに応じた最適な保険プランを提供することに注力しています。強固な財務基盤とグローバルネットワークを活かし、長期的な安心と信頼を提供しています。さらに、デジタル技術を活用したサービスの提供にも力を入れており、オンラインでの契約手続きや、保険の見直し、アフターサポートなど、便利で迅速なサービスを展開しています。
- 業務内容
同社は、お客さまの多様なニーズにお応えする販売チャネルを通じて、生命保険・サービスをご提供するとともに、
本業の強みを活かして地域社会の持続的な発展に資する取り組みを行っています。
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■ポジションについて
同社の内部監査の調査業務をリードし、タイムリーかつ独立した保証業務を提供することで、統制文化の向上に貢献することを目的とします。
また、本ポジションは1~2名の部下をマネジメントします。
直属のシニア・インベスティゲーター1名のサポートを受けつつ、調査業務をリード
レポートライン:内部監査部長およびアジア地域インベスティゲーション統括責任者
内部監査の方法論に則り、期限内に業務成果物を提出
■以下の主要なプロセスステップについて、自ら実行するか、もしくは部下による効果的な遂行を管理する責任を負います。通報案件のトリアージおよびエスカレーション
調査の全フェーズの実行および文書化
プロセスおよび文書化に対する品質チェックの実行(文書の明瞭性および・匿名性の確保を含むが、これに限定されない)
通報および調査事案の動向の分析
通報および調査活動について、シニア・インベスティゲーター、アジア地域インベスティゲーション統括責任者、AXAジャパン内部監査部長への報告
関連する法令および規制要件をすべてフレームワークに統合すること
━━━━━━━━━━━━━━━#spotlightjob6
Clement Ng
Corporate Services -
求人番号:JN -052026-204095 掲載日:2026-05-14
【大阪】内部監査◆J-SOX・内部統制整備支援など/英語活かす/業界シェアトップ級食品素材メーカー
年間休日124日/家族手当など福利厚生充実600 - 800 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は食品の開発、製造、販売を行うBtoB企業です。
- 業務内容
- □■東証プライム上場/業務用チョコレートなどの製菓・製パン素材、大豆素材等の開発・生産・販売を手がけるメーカー/世界屈指の技術力が強み/年間休日124日/家族手当など福利厚生充実■□
■業務概要:内部監査として業務に携わっていただきます。
■業務詳細:J-SOX及び業務監査対応(国内外問わず)
当社グループ各社の内部統制整備の促進および支援
会社の組織と運営の不備確認、改善活動の実施
※国内出張・英語を使った海外拠点への出張(1~2週間を年2~3回程度)やオンラインミーティング等あり
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -012026-199276 掲載日:2026-05-10
内部監査室リーダー候補(海外監査担当)
英語スキル・中国語スキル活かせる!600 - 940 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、外食産業において全国へ店舗展開をしている企業です。
- 業務内容
同社の内部監査室は、グループ全体の内部監査、内部統制評価(JSOX)、内部通報の3つの領域の業務を担当しております。
現在、国内外で約2000店舗を展開
しており、積極的な事業展開を進めており、
国内外を問わず、内部監査室に対する期待と業務が増加しており、継続的に体制強化をしております。
今回は、主に海外監査
(香港を中心にしたアジア圏)の内部監査、内部統制評価を担っていただく方の募集になります。
※職種名には(リーダー候補)とありますが、役割としてはエキスパート職のイメージとお考え下さい。
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■ポジションについて
主に内部監査業務(主に海外拠点)のリーダーの募集です。内部監査に関する計画の策定
内部監査の実施
社内外ステークホルダーとのコミュニケーション
■具体的な業務内容
内部監査・JSOX内部監査・内部統制評価の実施(各種資料閲覧、インタビュー、データ分析)
監査調書、講評会資料、報告書の作成
講評会などによる対象部門へのフィードバック
内部通報内部通報受付、調査、報告
■主な役割と責任
会社内における役割・責任国内外のグループ会社および本社部門への内部監査活動を通じた価値貢献
部門内の役割・責任 内部監査計画の策定と実行
組織のマネジメントへの関与または専門職としての専門性の発揮
内部監査室のチーム力向上へ向けたカルチャー醸成
内部監査室のメンバーの成長とキャリア開発の支援
内部監査能力の向上に向けた研鑽
■組織について
内部監査室・室長含め室長1名、次長1名、課長2名、課長補2名、係長2名、一般1名の9名体制の部署になります。
国内外の内部統制評価、及び内部監査業務を実施している部署になります。
━━━━━━━━━━━━━━━#spotlightjob10
Yukiko Nakamura
Corporate Services -
求人番号:JN -052026-203875 掲載日:2026-05-08
IT監査(J-SOX評価を含む)
情報システム部門におけるネットワーク管理、システム導入・運用のいずれかの実務経験をお持ちの方必見です。600 - 843 万円 静岡 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、総合音響メーカーです。
- 業務内容
- IT監査(配属当初はサイバーセキュリティ監査が中心となります)
ITGC/ITAC評価
適正・経験・希望に応じてIT以外の領域の監査をお任せすることもあります。
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -042026-203803 掲載日:2026-05-01
コンプライアンス企画・推進
10年以上のコンプライアンス業務又は法務業務の経験をお持ちの方必見です700 - 850 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、電子部品やカーAV機器の開発・製造・販売を手掛けている大手企業です。
- 業務内容
- 推進メンバー(マネジャー候補)として以下業務を担当コンプライアンスプログラムの構築・推進
コンプライアンスリスクの評価・コントロール、施策導入および運用
コンプライアンス推進委員会の企画・運営
コンプライアンス教育の企画・実施
内部通報窓口対応およびコンプライアンス関連インシデント対応
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -042026-203397 掲載日:2026-04-23
【田町/リモート可】内部監査/J-SOXリード◆立ち上げ経験を得られる◆東証プライム上場【C】
対面でのコミュニケーションによる相乗効果と、個人の生産性を最大化する柔軟なスタイルの両立を目指しています。750 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は金融系のウェブサービスを提供しています。個人や法人が抱えるお金の悩みや不安をテクノロジーの力で解消し、すべての人の「お金のプラットフォーム」となることを目指しています。主なサービスには、個人向けの自動家計簿や資産管理サービス、経済メディア、金融商品の比較プラットフォームが含まれます。法人向けにはクラウドサービスや企業間後払い決済サービスを提供しています。
- 業務内容
- ~家計簿アプリからスタート、幅広いSaaSを複数展開の成長企業/土日祝休み~
■業務内容:業務のリーダーとして、下記のような業務をお任せします。
〇J-SOX(内部統制報告制度)の牽引統制評価の品質向上(基準に照らした評価深度の検討等)
業務効率化(統制評価ローテーションの導入、キーコントロールの削減、AIを活用した評価自動化等)
監査法人との折衝
経営層へのレポーティングと改善提言
〇業務監査領域国内外の子会社に対する監査手法の確立・実施
〇組織・メンバー育成メンバーの指導、ナレッジの共有
グループ全体の内部統制意識の向上
■ポジションの魅力:◎ゼロイチの立ち上げ経験新しいビジネスモデルであるデジタルバンクをゼロから創り上げる、極めて稀有な機会です。創業期メンバーとして広大な裁量権を持ち、組織の「礎」を築くことができます。
◎社会的インパクトFintechとメガバンクの知見を掛け合わせた新しい金融インフラの構築に携わり、多くのユーザーの人生を豊かにするサポートができます。
◎圧倒的な裁量と専門性の発揮出来上がった仕組みを回すのではなく、監査プログラムそのものを自ら定義し、切り拓いていく経験ができます。
◎Fintechの最前線従来の銀行業務に加え、新しいテクノロジーを活用したサービスの監査に携わることで、システム監査人としてのキャリア価値を大きく高めることができます。
■働き同社グループでは、対面でのコミュニケーションによる相乗効果と、個人の生産性を最大化する柔軟なスタイルの両立を目指しています。ハイブリッドワークスタイル
現状週2回以上の出社(週3出社推奨)
出社曜日は所属チームにより異なる
会社、業務状況により変動あり
■就業時間補足:コアタイム:9時30分~14時30分の場合あり
フレキシブルタイム:7時~9時30分/14時30分~22時
Yukiko Nakamura
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-128605 掲載日:2026-04-20
内部監査
大手IT企業700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、モバイル決済サービスを提供する会社です。スマートフォンアプリを通じて、消費者が簡単に電子決済や送金を行える仕組みを提供しています。特に、QRコード決済やデジタルウォレットの利用を推進し、店舗やオンラインでの決済手段として広く利用されています。安全性と利便性を重視し、ユーザーが安心して利用できる環境を整えています。また、様々なキャンペーンや特典を通じて、ユーザーの利便性を高める取り組みを行っています。経済活動の活性化や消費者の生活の利便性向上を目指し、日本国内でのキャッシュレス社会の実現に貢献しています。
- 業務内容
- 業法対応監査(業法・団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務
業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む)
デジタル監査
J-SOX評価など
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-4497 掲載日:2026-04-20
Manager, Internal Auditor
東証一部上場製造業720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社はタッチパネル分野のリーディングカンパニーです。
- 業務内容
- Job Purpose
You will conduct and lead financial, operational, and compliance audits across all areas of our business. Audit areas may include finance, HR, operations, retail, payments, business continuity, asset management, and legal, among others.
You will plan and execute audit, prepare written findings, and facilitate business responses and action items.
You will provide consultative support to business partners to identify opportunities for control improvements with the objective of mitigating risk and improving compliance, financial and operational performance.
Additionally, you will participate in ad-hoc assignments and investigations as needs arise.
Job Responsibility
Conducting audits independently or by leading internal audit team identified in the Annual Audit Plan as approved and specially assigned by the Vice President of Internal Audit
Planning individual audits, defining audit objectives and preparing audit plans.
Completing on-site business audits, evaluating the effectiveness and/or efficiency of audit objectives and writing up reports detailing audit findings with appropriate remediation plans.
Collecting, reviewing and analyzing financial accounts and other data.
Proactively evaluating risks and internal controls against changing trends and market/economic conditions.
Sharing with audited business units the results of the audit and agreeing appropriate corrective actions to remedy any non-conformances and the date by which the actions should be carried out.
Reviewing compliance, ensuring the organization is adhering to rules, codes or practice, business ethics, internal policies, and external guidelines and principles.
Identifying ways in which the organization can deliver better value for money and service.
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-4840 掲載日:2026-04-20
Manager, Control Assurance(内部監査)
東証一部上場 業界トップ企業720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社はタッチパネル分野のリーディングカンパニーです。
- 業務内容
- 全社的なJ-SOX活動全体を担当し、そのフレームワークを維持・改善
J-SOX実装の日常的な側面を実行
外部監査要件を満たすための管理評価スケジュールを管理
内部監査担当副社長の指示の下でJ-SOX管理評価のチームを主導
統制責任者と連携し、内部統制の継続的な設計と保守および改善
法的および法定要件への準拠を確認し、J-SOX標準への準拠に関してのサポート
J-SOXのプロセスと統制の全体的なフレームワーク、定義、文書化、および保守の達成および維持
内部監査担当副社長の指導の下、会社のJ-SOX活動計画を策定・実施
行動範囲における経営評価チームの指導・指導
現場の外部監査チームへの説明
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -042026-203173 掲載日:2026-04-17
【豊洲】内部監査
内部監査経験者必見です!600 - 850 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、日本の半導体メーカーであり、マイコンやシステムLSIなどの製品を提供しています。組み込みシステムや自動車関連、産業機器、ホームエレクトロニクスなど、幅広い分野でのアプリケーションに使用されています。特に自動車分野では、車載マイコンやドライバー支援システム、車載ネットワークなどの技術を提供し、先進的な車両エレクトロニクスの開発に貢献しています。また、エネルギー効率の向上や環境負荷の軽減を目指した製品も展開しており、持続可能な社会の実現にも取り組んでいます。
- 業務内容
- 内部監査:
当グループや関連組織をGlobalに対象とし、全社リスク分析、統制部門のリスク認識等からリスクベース監査テーマの選定
承認された監査の遂行、報告書作成
監査で認識された課題の監査対象部門との合意、改善活動の推進
JSOX評価:
当社および子会社の財務内部統制の整備・運用評価
GlobalなJSOX評価に向けた評価体制等の検討、提案
外部監査法人との連携を含む対応
監査チームにおけるAI活用の推進:
AIの最新導入事例やベストプラクティスの調査・分析
AI活用事例の検討および導入支援
AI活用促進に向けた取り組みの企画・推進およびリード
Kazuhiro Kitagawa
Corporate Services -
求人番号:JN -042026-202846 掲載日:2026-04-13
監査部マネージャー・シニアマネージャー
金融業界における会計分野での実務経験が活かせます。850 - 1320 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、大手保険グループの生命保険会社です。
- 業務内容
- 監査部長に直接レポートし、主な職務内容は以下となります。
グループ内部監査の取り組みを含め、当社におけるすべての監査業務を、品質および期限を遵守して実施すること。
グループ内部監査の手法に準拠することを目的として、監査計画に基づく各監査プロジェクトを、品質および期限を遵守して遂行・完了させること。これには以下が含まれます。
経営陣の合意を得たうえで、各監査プロジェクトの目的、範囲およびスケジュールを策定する
関連する業務プロセスおよび統制について理解を深めるため、経営陣とのミーティングを実施する
評価対象となる主要なリスクおよび統制を特定する
主要リスクを低減するために特定された重要な統制について、その設計および運用の有効性を評価する
監査報告書において特定・記載された各指摘事項について、根本原因、リスク、影響および是正対応を評価し、経営陣の合意およびコミットメントを得る
監査プロジェクトから生じた是正対応について経営陣とフォローアップを行い、リスクが適時かつ効果的に対処されていることを確保するため、是正対応の実施状況を適切かつタイムリーに検証する。
当社の戦略および事業方針に沿った主要リスクに対する保証を提供できるよう、監査計画の妥当性を定期的に評価しつつ、包括的かつ有効なリスクベース監査計画の策定において、監査部長を支援する。
監査等委員会に提出される内部監査進捗報告書の作成にあたり、洞察および保証の観点から支援する。
ローカルのマネジメント・コミッティー、主要なシニアマネジメントおよびグループ内部監査向けの各種資料およびプレゼンテーションの作成について、洞察および保証の観点から支援すること。
Clement Ng
Corporate Services