経理&財務 × 監査 / リスク の求人情報一覧

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    求人番号:JN -032025-185621 掲載日:2025-03-27

    内部監査・Internal Auditor

    事業会社または監査法法での内部監査、リスク管理、コンプライアンス業務の経験をお持ちの方必見です
    800 - 1200 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、機械・自動車部品メーカーです。
    業務内容
    内部監査部のミッションは、組織の業務が適切かつ効率的に運営されていることを確保し、リスク管理、統制、ガバナンスプロセスの有効性を評価・改善することです。本社/国内外外会社内部監査計画の策定および実施(通年で13拠点程度)※J-SOX監査は通年で13拠点程度、業務監査は通年で4-5拠点程度)
    業務プロセスのリスク評価と改善提案
    各部への監査ヒアリングおよび監査報告書の作成
    コンプライアンスチェックおよび社内規程の整備
    内部通報制度に関する運運業務全般
    経営層への監査結果報告およびフォローアップ
    外部監査や監査役会との連携
    企業のリスク管理および内部統制の強化
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
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    求人番号:JN -032025-185991 掲載日:2025-03-26

    知財(管理職候補)

    企業知財の実務&管理経験をお持ちの方必見です
    1040 - 1568 万円 愛知 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、グローバルビジネスの企画戦略に特化した業務を行っています。
    業務内容
    同社グループの金融統括会社にて、知財業務をお任せします。※メンバーのリードを担っていただく想定■業務の流れ業務インプットがあれば担当を決めアサイン、メンバーが検討した結果を確認&承認
    完全に任せられる領域とサポートが必要な領域を見極め伴走、チームのアウトプットに繋げる
    ■詳細<同社及びグループ会社の知財業務の管理と遂行>◇知財業務基盤の構築ワークフローの構築・修正、グループ会社へ業務遂行の仕組みの提案・実行サポート(2023年に知財機能ができ、現在ワークフローを構築中)
    自・グループ会社の知財マインドの醸成・向上活動
    知財機能のプレゼンス向上と活動予算確保(社内での理解活動)
    ◇特許・商標の出願権利化業務発明発掘活動及び特許出願業務
    知財が特許出願を代行した過去案件の中間対応(特許庁からの拒絶通知対応)
    事業部署ニーズを踏まえた商標出願業務、自・子会社で出願済みの商標権の中間対応と管理
    ◇他社知財権応業務親・自・グループ会社の円滑なビジネス遂行のための未然防止活動
    開発活動に寄り添ったタイムリーな他社特許調査の提供、必要に応じた抵触判断の提供
    グローバル展開ビジネスの商標監視と懸念事案に対する対応
    係争訴訟対応
    <社外との調整(知財、内外グループ会社、特許事務所)>◇開発技術と関連する場合の特許出願調整、他社特許対応の調整◇保有商標の自・グループ会社による適切な使用を徹底させるための活動、商標使用確認&申請◇内外グループ会社からの特許・商標の出願申請、使用申請への対応<その他>◇メンバーの更なる専門性向上のためのOJT、当社知財機能の成長を見据えたマネジメント
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
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    求人番号:JN -032025-185850 掲載日:2025-03-25

    システム監査 ※リモートワーク活用/英語活かせる/専門性高められる

    CISA、CISSP等の資格お持ちの方歓迎
    600 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、生命保険業界において幅広いサービスを提供する企業です。個人および法人向けに多様な保険商品を取り揃えており、医療保険、がん保険、収入保障保険、年金保険などが含まれます。また、顧客のライフステージやニーズに応じた最適な保険プランを提供することに注力しています。強固な財務基盤とグローバルネットワークを活かし、長期的な安心と信頼を提供しています。さらに、デジタル技術を活用したサービスの提供にも力を入れており、オンラインでの契約手続きや、保険の見直し、アフターサポートなど、便利で迅速なサービスを展開しています。
    業務内容
    ■ポジション概要:本ポジションでは、日本国内のアクサ事業会社の内部監査をサポートし、独立した保証を提供して管理文化の向上を目指します。この役割には、ITプロセスの深い知識、リスク評価能力、優れた対人スキルが求められます。また、自律的に監査を実行することが期待されます。
    ■職務内容:グループとIIA基準に従い、すべての監査フェーズを完了する。
    主要なビジネスリスク、特に新たなリスクを深く理解する。
    ・監査対象に対するリスク評価と監査プログラムを確立する。
    ITの年次リスク評価プロセスを支援する。
    経営陣がアクションプランを策定するのを支援する。
    アクションプランの進捗を経営陣と連携して追跡し、迅速な解決を支援する。
    監査中に経営陣と良好な関係を維持する。
    部下やプロジェクトメンバーの育成を支援する。
    自身の成長に責任を持ち、必要なトレーニングやネットワーク構築を行う。
    定期的に関連文書をレビューし、ビジネスリスクの変化を理解する。
    主要な監査結果を経営陣とグループ内部監査チームに報告する。
    監査委員会への管理サポートを提供する。

    ■指標:高品質でリスクベースの年次監査計画を策定。
    計画通りに提出される高品質な監査ワークペーパーと報告書(改善基準を含む)。
    経営陣やアクサ・アジアマーケットのIT監査チームが識別した適切なスキルセット。
    日本およびアジア全体のIT監査チームで積極的かつ建設的な役割を果たす。
    対象分野の専門家として認識。
    IT部門責任者からのポジティブなフィードバック。
    経営陣への有益でタイムリーな報告。
    自身のスキルと能力の向上。
    策定された自己能力開発計画。
    情報共有活動の実施結果。
    指摘事項を解決するため、経営陣と積極的に連携し、持続可能な改善に貢献。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -012025-183386 掲載日:2025-03-20

    在宅可】内部監査スタッフ◆英語力活かせる

    公認会計士、USCPA、CIA、CISA歓迎
    1100 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、日本の大手広告代理店グループのコーポレート部門が独立し、コーポレート専門会社と統合して設立されました。
    同社は、総務、人事、経理、法務、ITインフラ構築に加え、経営企画やM&A、グループブランディングなどの経営戦略機能も担当しています。
    実務の遂行から制度設計、戦略立案まで幅広い役割を担い、社員の成長と多様な働き方をサポートしながら、同グループと緊密に連携し、高度で効率的なコーポレート業務の遂行を目指しています。
    業務内容
    ◆◇電通国内グループ各社における内部監査業務/経験豊富なプロたちと一緒に働ける/フルフレックス/所定労働7時間/確定拠出企業型年金制度や資格取得支援制度あり◆◇
    ■業務概要個別内部監査プロジェクトのリーダー、将来的には内部監査部門のリーダーを担うことを期待しており、海外グループ会社監査チームとのアラインメント推進を担当いただきます。
    ■業務内容:国内グループ各社内部監査業務※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。
    ■こういった方にオススメです!業務で関与する相手をリスペクトし、オープンマインドで業務にあたることができる方
    新しいことへのチャレンジ精神と柔軟な対応力を持ち、前向きに業務をリフォームできる方
    問題点を的確に抽出・文書化し、プロセスの改善案の策定をリードする能力のある方

    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -032025-185604 掲載日:2025-03-19

    【大阪】グローバル・コンプライアンス推進担当(製造本部)

    コンプライアンス推進の企画経験者必見です!
    500 - 1000 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は医薬品・衛⽣雑貨品メーカーです。
    業務内容
    製造本部管轄下の国内外グループ企業を対象としたグローバル・コンプライアンス推進業務担当をお任せいたします。
    グループのグローバル・コンプライアンス推進に関する企画/運営(内部通報制度の企画/運用,コンプライアンスプログラムの策定/実行)
    グローバル・コンプライアンス教育の企画,個別コンプライアンスリスクへの対応
    グローバル・コンプライアンスリスク情報収集,経営層への各種レポート等
    将来、ガバナンス,リスクマネジメント,クライシスマネジメント,セキュリティ業務にも関わっていただく可能性があります。
    お任せしたい役割・期待したいこと:
    海外とのカルチャーギャップを埋め、グループ会社内でコミュニケーションを取る際の相互理解を得られるような環境整備を期待しています。
    カルチャーギャップの原因である文化の違いについて具体的に把握し、事前に対応策を考え準備する任務となります。
    当社の法的プロセスと技術を最適化するための積極的なリーガルオペレーションスタッフを求めています。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -012025-182482 掲載日:2025-03-18

    内部監査

    監査業務に意欲のある方必見です。
    690 - 1030 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は日本を代表するクレジットカード事業のリーディングカンパニーです。
    業務内容
    当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
    折衝相手:社内組織及び関連会社、外部委託先等、国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査、重要リスク監査のうちの一部または全てに従事していただきます。
    一定程度の監査業務経験者が望ましいですが、監査業務に意欲がある方であれば監査経験は問いません。
    内部監査関連の資格取得等の研修プログラムも充実しています。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -022025-183882 掲載日:2025-03-14

    【神奈川】内部監査マネージャー(シニアマネージャー、マネージャー)

    監査人としての実務経験者必見です!
    930 - 1550 万円 神奈川 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、自動車関連の製品やサービス、モビリティ技術を提供しています。自動車メーカーや関連産業に向けて、技術やソリューションを提供しており、自動車の性能向上や安全性の確保、環境への配慮などを支援しています。さらに、先進的な技術や革新的な製品の開発にも力を入れており、自動車業界におけるリーディングカンパニーの一つとして位置付けられています。独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の最先端の技術開発に携わることができます。国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。
    業務内容
    内部監査
    -リスク評価-事前調査-往査-改善施策のモニタリング-経営者報告-監査品質の評価と改善-往査先とのコミュニケーション他の監査関連プロジェクト
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -022025-183892 掲載日:2025-03-13

    内部監査マネージャー

    監査人としての実務経験が活かせます。
    930 - 1550 万円 埼玉 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、自動車関連の製品やサービス、モビリティ技術を提供しています。自動車メーカーや関連産業に向けて、技術やソリューションを提供しており、自動車の性能向上や安全性の確保、環境への配慮などを支援しています。さらに、先進的な技術や革新的な製品の開発にも力を入れており、自動車業界におけるリーディングカンパニーの一つとして位置付けられています。独立系グローバルサプライヤーのため、世界中の自動車・二輪車メーカーが顧客であり、常に業界の最先端の技術開発に携わることができます。国内だけでなく海外のお客様を担当することもでき、活躍の場はグローバルに広がっています。
    業務内容
    リスク評価
    事前調査
    往査
    改善施策のモニタリング
    経営者報告
    監査品質の評価と改善
    往査先とのコミュニケーション
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -092024-175889 掲載日:2025-03-13

    内部監査業務(海外監査)

    監査関連業務経験者必見です!
    600 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、資産や設備の賃貸・ファイナンス、延払い、レンタルなどの多岐にわたるサービスを提供しています。リース業界においてはトップクラスの企業であり、国内外で広範な事業展開を行っています。特に、航空機リース事業や再生可能エネルギーへの投資など、新しい分野にも積極的に進出しています。また、企業理念として「持続可能な社会の実現」を掲げ、環境保護や社会貢献活動にも力を入れています。同社は、顧客の多様なニーズに応えるために、柔軟で革新的なソリューションを提供し続けています
    業務内容
    業務内容:
    個別監査の準備、実施
    リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業
    その他臨時または定例の監査関連作業
    英語での文書検証や報告書作成、国内/海外出張有
    具体的にはインタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
    社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
    リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
    臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告
    グループ各社を含めた海外拠点、国内所管部署等が主な監査対象
    変更の範囲:グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -032025-185425 掲載日:2025-03-13

    監査部スタッフ

    製造業の内部監査部門における経験をお持ちの方必見です
    600 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、工業用ファスナー等の大手部品メーカーです。
    業務内容
    経験者として以下の運営1.内部監査の以下の目的の適切な遂行①財務報告の信頼性②事業活動に係る法令遵守③資産の保全④業務活動の有効性、効率性)の適切な遂行
    2.財務報告に係る以下の内部統制評価制度の適切な遂行①全社統制②決算財務報告プロセス統制③業務プロセス統制④IT統制
    3.経営に関する特命監査
    4.監査法人の行なう内部統制監査等の円滑な遂行に寄与する
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -032025-185431 掲載日:2025-03-13

    監査部長

    製造業の内部監査部門におけるマネジメント経験もしくはそれに準ずるご経験をお持ちの方必見です
    1000 - 1400 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、工業用ファスナー等の大手部品メーカーです。
    業務内容
    組織長として以下の管理・運営1.内部監査の以下の目的の適切な遂行①財務報告の信頼性②事業活動に係る法令遵守③資産の保全④業務活動の有効性、効率性)の適切な遂行
    2.財務報告に係る以下の内部統制評価制度の適切な遂行①全社統制②決算財務報告プロセス統制③業務プロセス統制④IT統制
    3.経営に関する特命監査
    4.監査法人の行なう内部統制監査等の円滑な遂行に寄与する
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -032025-185373 掲載日:2025-03-12

    グローバル内部監査

    内部監査の実務経験が活かせます。
    500 - 820 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は環境装置、工場設備や産業機械、発電設備などを製造しています。
    業務内容
    期初に立てた年間監査計画(部門長中心に策定)に従っての監査準備(予備調査を含む)
    往査(1箇所につき2~4日程度)
    監査報告書を作成のうえ監査先に説明・報告
    是正・改善状況のフォローアップを行うという一連の業務を担当していただきます。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -022025-184810 掲載日:2025-03-05

    内部監査

    内部監査、内部統制、リスク管理等の統制的業務のご経験をお持ちの方必見です
    650 - 1450 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、石油・天然ガス開発事業を展開しています。
    業務内容
    内部監査人の一人として他の内部監査人(グループ員)とチームを組んで、同社の内部監査実務を行っていただきます。■業務詳細毎年策定する監査計画に従い監査対象への調査、インタビュー、 分析、報告書作成などを実施いただきます。
    <監査対象>社内の各部署 (事業計画達成を阻害する組織運営上の課題やリスク、業務 プロセスの健全性など)
    社内組織横断的な特定のテーマなど
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -082024-172979 掲載日:2025-03-04

    Senior Auditor

    Work for a globally established insurance firm
    600 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、世界最大級のグローバル金融グループの一員であり、日本市場においても長い歴史を持つ外資系生命保険会社です。重大な疾病や障害向けの商品、長期介護保険商品など、多様な商品ラインアップをプロのアドバイザーが提供しています。1990年代の日本市場への参画以降、関連企業を通じて総合的な金融サービスを提供し、強固な財務基盤を背景に「顧客中心主義」を掲げ、革新的な商品と質の高いサービスの提供に注力しています。日本社会に貢献し、お客様に信頼されるパートナーであり続けることを目指しています。
    業務内容
    当グループ会社の監査計画(保証、助言、SOX、その他の定期的およびアドホックなプロジェクトを含む)の実行において監査マネジメントをサポートしていただきます。
    業務内容:
    監査手法、内部監査規程、規制要件に基づき、各種監査(含むSOX)を計画・実施する。
    監査対象の業務プロセスとコントロールを理解し、監査部所定のテンプレートを使用して文書化する。
    リスク、コントロール、および問題点の特定、テスト手続きの策定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価を行う。
    監査結果をビジネスユニットのマネジメントに提示し、合意を得る。統制環境および業務の効率性・有効性を改善するための実用的かつ付加価値のある提案を行う。
    監査の有効性と効率性を向上させるため、データ分析手法を活用する。実施した作業の品質を確保する。
    監査報告書の作成をサポートする。監査報告書は、明確、簡潔かつ適切に構成され、監査部の基準に基づき発行される必要がある。
    監査を予算と目標内に実施する。スケジュールや予算の超過はプロジェクトリーダーとディレクターに報告する。
    独立性を確保し、助言や提案をすることで、ビジネスユニットのマネジメントを支援する。
    監査指摘を適時に改善完了するため、ビジネスユニットのマネジメントへ定期的にフォローアップする。
    必要に応じ、監査部門のイニシアチブを主導する。
    オフサイトモニタリング活動を通じてビジネス関連のリスクを特定し、年間監査計画の策定時にその情報を反映する。

    Clement Ng
    Clement Ng
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -122024-180706 掲載日:2025-03-04

    内部監査担当者

    事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験 3年以上お持ちの方必見です。
    700 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は医療機器や関連製品を製造・販売している日本の大手企業です。特にカテーテルや人工心肺装置などの医療機器分野で高い評価を受けており、国内外で幅広く事業を展開しています。また、医薬品や血液システムの分野にも進出しており、包括的な医療ソリューションを提供しています。技術革新と品質管理に重点を置いており、患者の安全と医療従事者の利便性を考慮した製品開発を行っています。同社は、グローバルな視点から医療の発展に寄与することを目指しており、持続可能な社会の実現にも積極的に取り組んでいます。
    業務内容
    個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年、海外拠点監査あり)の立案、実施、改善計画の策定、報告を専門的見地から実施する
    部門内での監査品質改善活動(FY26外部評価予定)
    海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導
    社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与
    社内での内部監査研修の企画、実施
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -082024-174894 掲載日:2025-03-04

    海外監査

    メーカーにおける内部監査、もしくは製造業における外部監査経験者をお持ちの方必見です。
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、住宅関連製品の製造および販売を行っています。建築資材や住宅設備、インテリア関連商品など、幅広い商品を取り扱っています。また、住宅建設やリフォーム、住宅の設計などにも関与しており、住宅環境全般に関わるソリューションを提供しています。環境に配慮した製品やサービスの開発にも注力し、持続可能な住宅文化の実現を目指しています。革新的な技術やデザインを取り入れ、快適で安全な住まいを提供することをミッションとして掲げています。
    業務内容
    業務内容:
    組織のリスク領域を特定・評価し、年次監査計画を策定するための情報を提供する
    業務監査、データ分析、恒常的監査などを含む領域における監査方法論や手法の継続的な改善と研究を推進する
    監査サイクルの管理と実行を通し、リスク管理と内部統制の妥当性、有効性、および適用されるすべての指令や規制への遵守を評価する
    財務報告に係る内部統制の設計、及び運用の有効性や妥当性を判断するためのSOX評価
    監査結果を反映した業務報告書の作成
    監査勧告の実施状況のフォローアップ
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -022025-184167 掲載日:2025-03-04

    内部監査/業務監査・テーマ監査の実施・J-SOX評価の実施

    上場企業での監査業務のご経験をお持ちの方必見です
    660 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、部品・材料事業、 音響機器関連事業を行っています
    業務内容
    内部監査業務全般(業務監査・テーマ監査の実施・J-SOX評価の実施)をお任せいたします。
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -082024-173348 掲載日:2025-03-03

    【丸の内】内部監査◆本社およびグループ会社・海外拠点などを担当/プライム上場/日本を代表する総合商社

    在宅勤務制度・フレックスあり
    500 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、多種多様な商品・サービスを提供する日本を代表する商社の一つです。
    業務内容
    <在宅勤務制度・フレックスあり/東証プライム上場/創業130年を超える総合商社>
    ■業務概要:【変更の範囲:会社の定める業務】
    内部統制業務の基準改定に伴いより広範囲かつ深い監査が求められることや、中期経営計画(integration 1.0)にて掲げるグループ一体経営の推進に貢献するためにも、内部監査業務の品質向上を実現していただきたいと考えております。
    ■業務詳細:
    1.各種監査業務(事前準備から監査実施、報告までの一連の業務)
    ※案件ごとにプロジェクトチームを作成し業務にあたっていただきますが、一定の経験後は監査責任者としてプロジェクトチームをまとめていただくことを考えています。
    本社 内部監査
    国内グループ会社 内部監査
    海外拠点 内部監査
    テーマ監査
    PMI監査
    その他監査

    2.業務監査手続きの改善
     
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -072024-21984 掲載日:2025-03-03

    内部監査室_室長候補

    内部監査のご経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は大規模な太陽光発電、風力、自然の力を利用したエネルギー発電所建設・運営を行っている日系企業です。電気供給、調査、コンサルティング等幅広い業務を行っています。
    業務内容
    将来の内部監査室長候補として組織運営、人事・就業管理、コンプライアンス、会計経理、情報・文書管理、総務・危機管理等の各種業務リスクに関する監査業務に従事いただきます。
    主な業務
    内部監査(各種法令・規程等に則った内部監査)
    業務監査(各部署の業務プロセスの把握と改善提案)
    監査の計画作成、実施に関する事項
    業務改善に関する助言、提案に関する事項
    業務活動における規程、業務上の諸制度への準拠性評価、助言に関する事項
    内部監査業務に関連する法令・通達等について、制定・改廃のモニタリングならびにそれらへの適切な対応に関する事項
    各部門の関連法令の遵守状況確認、規程やマニュアルの運用状況確認
    各部門や経営への監査結果報告
    その他内部監査に関する事項
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:JN -072024-13996 掲載日:2025-03-03

    【東京】内部監査室マネージャー候補

    成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    グローバルサービスに関する業務監査
    全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
    事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
    海外拠点の業務監査
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
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