経理&財務 × 監査 / リスク の求人情報一覧
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求人番号:JN -122024-181713 掲載日:2026-06-15
企業倫理推進室/管理職(コンプライアンス推進)
医療機器会社または製薬会社のコンプライアンス部門の管理職の経験が活かせます。900 - 1050 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、医薬品等の販売および輸出入を行っています。
- 業務内容
- コンプライアンス部門管理職・専門職として、海外・国内医療機器・医薬事業に係るコンプライアンス推進業務をお任せします。
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -102024-177537 掲載日:2026-06-15
内部統制(国内外向けJSOX・コンプラ・リスク管理など)
監査・内部統制・法務・コンプライアンス業務・経営企画でのご経験をお持ちの方必見です。580 - 1030 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は建設機械専門メーカーです。
- 業務内容
- グループ会社(国内3社・海外11社)の内部統制(JSOX対応とリスク管理活動)をご担当いただきます。主に海外子会社の対応状況を取り纏め、内部監査部門に報告する業務を担当いただく予定です。JSOXチェックリストの配布・回収・内容確認・改善指示
リスク管理計画の作成指示・回収・内容確認・改善指示
不備や問題が発生した際の対応(初動対応(内容確認・分析・報告)・是正活動指示・是正状況フォロー)
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -092024-176335 掲載日:2026-06-15
【五反田】内部監査(マネージャー)/IPOに向けた内部統制構築◆土日祝休み/立ち上げメンバー
内部監査担当として業務をご担当600 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- ネット通販の総合コンサルティングです。クライアントは有名アパレルメーカー、化粧品メーカー、総合百貨店など多数の実績を誇ります。
- 業務内容
- 【ファッションECプロフェッショナル集団/IPO準備中/内部監査立ち上げメンバー/土日祝休み】
■業務内容:上場準備中の当社にて、当社及びグループ子会社(タイ)における内部監査担当として業務をご担当いただきます。【変更の範囲:会社の定める業務】
■具体的な業務内容:内部監査計画の策定~実施及び改善
内部監査の実施
役員や管理職など監査対象部門への改善指示・指導
内部監査業務の企画立案
監査法人対応
コンプライアンス関連の委員会・事務局の企画・運営
J-SOX対応
IPOに向けた内部統制構築推進(全社統制、決算財務プロセス、業務プロセス、IT統制)等
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -092024-175800 掲載日:2026-06-15
グローバルIT監査(内部監査)
情報セキュリティ関連資格を有する方歓迎/在宅勤務相談可能800 - 1500 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 日本を代表するファイナンスグループです。
- 業務内容
- 業務内容:
ITガバナンス、システムリスクマネジメント、システム安定稼働、開発プロジェクト管理等に関する統制・運営状況について、主要海外拠点の監査部隊と連携した監査・モニタリング活動を通じ、実態把握・課題抽出・評価・真因分析・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務です。
グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案、主要海外拠点の監査部隊との連携を通じたノウハウの還流などのグローバルな監査運営の推進も業務となります。
変更の範囲:会社の定める業務
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -012026-199276 掲載日:2026-06-10
内部監査室リーダー候補(海外監査担当)
英語スキル・中国語スキル活かせる!600 - 940 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、外食産業において全国へ店舗展開をしている企業です。
- 業務内容
同社の内部監査室は、グループ全体の内部監査、内部統制評価(JSOX)、内部通報の3つの領域の業務を担当しております。
現在、国内外で約2000店舗を展開
しており、積極的な事業展開を進めており、
国内外を問わず、内部監査室に対する期待と業務が増加しており、継続的に体制強化をしております。
今回は、主に海外監査
(香港を中心にしたアジア圏)の内部監査、内部統制評価を担っていただく方の募集になります。
※職種名には(リーダー候補)とありますが、役割としてはエキスパート職のイメージとお考え下さい。
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■ポジションについて
主に内部監査業務(主に海外拠点)のリーダーの募集です。内部監査に関する計画の策定
内部監査の実施
社内外ステークホルダーとのコミュニケーション
■具体的な業務内容
内部監査・JSOX内部監査・内部統制評価の実施(各種資料閲覧、インタビュー、データ分析)
監査調書、講評会資料、報告書の作成
講評会などによる対象部門へのフィードバック
内部通報内部通報受付、調査、報告
■主な役割と責任
会社内における役割・責任国内外のグループ会社および本社部門への内部監査活動を通じた価値貢献
部門内の役割・責任 内部監査計画の策定と実行
組織のマネジメントへの関与または専門職としての専門性の発揮
内部監査室のチーム力向上へ向けたカルチャー醸成
内部監査室のメンバーの成長とキャリア開発の支援
内部監査能力の向上に向けた研鑽
■組織について
内部監査室・室長含め室長1名、次長1名、課長2名、課長補2名、係長2名、一般1名の9名体制の部署になります。
国内外の内部統制評価、及び内部監査業務を実施している部署になります。
Yukiko Nakamura
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-128605 掲載日:2026-04-20
内部監査
大手IT企業700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、モバイル決済サービスを提供する会社です。スマートフォンアプリを通じて、消費者が簡単に電子決済や送金を行える仕組みを提供しています。特に、QRコード決済やデジタルウォレットの利用を推進し、店舗やオンラインでの決済手段として広く利用されています。安全性と利便性を重視し、ユーザーが安心して利用できる環境を整えています。また、様々なキャンペーンや特典を通じて、ユーザーの利便性を高める取り組みを行っています。経済活動の活性化や消費者の生活の利便性向上を目指し、日本国内でのキャッシュレス社会の実現に貢献しています。
- 業務内容
- 業法対応監査(業法・団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務
業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む)
デジタル監査
J-SOX評価など
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-4497 掲載日:2026-04-20
Manager, Internal Auditor
東証一部上場製造業720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社はタッチパネル分野のリーディングカンパニーです。
- 業務内容
- Job Purpose
You will conduct and lead financial, operational, and compliance audits across all areas of our business. Audit areas may include finance, HR, operations, retail, payments, business continuity, asset management, and legal, among others.
You will plan and execute audit, prepare written findings, and facilitate business responses and action items.
You will provide consultative support to business partners to identify opportunities for control improvements with the objective of mitigating risk and improving compliance, financial and operational performance.
Additionally, you will participate in ad-hoc assignments and investigations as needs arise.
Job Responsibility
Conducting audits independently or by leading internal audit team identified in the Annual Audit Plan as approved and specially assigned by the Vice President of Internal Audit
Planning individual audits, defining audit objectives and preparing audit plans.
Completing on-site business audits, evaluating the effectiveness and/or efficiency of audit objectives and writing up reports detailing audit findings with appropriate remediation plans.
Collecting, reviewing and analyzing financial accounts and other data.
Proactively evaluating risks and internal controls against changing trends and market/economic conditions.
Sharing with audited business units the results of the audit and agreeing appropriate corrective actions to remedy any non-conformances and the date by which the actions should be carried out.
Reviewing compliance, ensuring the organization is adhering to rules, codes or practice, business ethics, internal policies, and external guidelines and principles.
Identifying ways in which the organization can deliver better value for money and service.
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-4840 掲載日:2026-04-20
Manager, Control Assurance(内部監査)
東証一部上場 業界トップ企業720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社はタッチパネル分野のリーディングカンパニーです。
- 業務内容
- 全社的なJ-SOX活動全体を担当し、そのフレームワークを維持・改善
J-SOX実装の日常的な側面を実行
外部監査要件を満たすための管理評価スケジュールを管理
内部監査担当副社長の指示の下でJ-SOX管理評価のチームを主導
統制責任者と連携し、内部統制の継続的な設計と保守および改善
法的および法定要件への準拠を確認し、J-SOX標準への準拠に関してのサポート
J-SOXのプロセスと統制の全体的なフレームワーク、定義、文書化、および保守の達成および維持
内部監査担当副社長の指導の下、会社のJ-SOX活動計画を策定・実施
行動範囲における経営評価チームの指導・指導
現場の外部監査チームへの説明
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-31613 掲載日:2026-02-10
会計アドバイザリー
会計領域におけるビジネス・ITアドバイザリー業務等に携わる540 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、トップクラスのコンサルティング企業です。
- 業務内容
- ビジネスポートフォリオの再構築、コスト削減、生産性向上、会計領域におけるビジネス・ITアドバイザリー業務、財務プロセスの適正化、さらには企業価値の向上にフォーカスする企業文化の醸成などを通じ、ビジネス価値の創造を支援していただきます。
業務内容:
経営戦略、事業戦略、営業戦略、システム戦略等の戦略策定支援業務、及び実行計画の策定業務
経営管理モデルの設計及びグループ経営管理高度化、業績評価制度/指標構築及び見直
業務プロセスの調査、評価、設計、適用
連結会計、会計、経営管理システム選定、要件定義
グローバル勘定科目、コード体系構築、決算期統一、決算早期化
原価計算再構築、内部統制構築及び評価、プロジェクト管理、その他ビジネスアドバイザリー
上記に関する提案書作成業務
Yo Yasuike
Consulting -
求人番号:JN -072025-191553 掲載日:2026-02-04
Internal Auditor
専門性を持ち、変化に強い人材/自ら学び、成長する方がベストフィット500 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、生命保険業界において幅広いサービスを提供する企業です。個人および法人向けに多様な保険商品を取り揃えており、医療保険、がん保険、収入保障保険、年金保険などが含まれます。また、顧客のライフステージやニーズに応じた最適な保険プランを提供することに注力しています。強固な財務基盤とグローバルネットワークを活かし、長期的な安心と信頼を提供しています。さらに、デジタル技術を活用したサービスの提供にも力を入れており、オンラインでの契約手続きや、保険の見直し、アフターサポートなど、便利で迅速なサービスを展開しています。
- 業務内容
- Main responsibilities:
Executes the completion of all phases of the audit process for assigned audits to the required Group and IIA standards.
Develops and maintains a strong understanding of key business risks in the areas covered, including emerging risks.
Establishes strong risk assessments and audit programs for the audits covered.
Works with management as they develop action plans which adequately address issues.
Works with management in tracking action plans to assist with timely resolution.
Maintains effective relationships with management throughout audit missions.
Develops auditors who are direct reports or are working on the same projects.
Is responsible for his/her own professional development and pro-actively identifies relevant training and development needs, and develops his/her own professional network.
MeasuresQuality audit workpapers and reports, including quality closure criteria, delivered to the planned timeline.
Recognized as a subject matter expert on the covered areas.
Quality risk assessment and audit plans for each audit, linked to the business strategy.
Seeks and acts on feedback and impact of audits led are positively recognized by relevant management
Evidence of working proactively with management on management action plans and issue closure, leading to sustainable resolution.
Development plans in place for direct reports where appropriate.
Evidence of sharing relevant information.
Evidence own skills and competencies are developed.
Clement Ng
Corporate Services -
求人番号:JN -092024-177014 掲載日:2026-01-28
内部監査・内部統制推進
自主的に学べる場/仕事とプライベートを両立できる環境500 - 700 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、さまざまなフードサービスを展開しています。
- 業務内容
- 業務内容:
内部監査店舗監査: 監査実施、報告およびフォローアップ (監査指摘事項について、改善アクションの追跡と対策実施のサポート)を行う
Compass Group 本社によるInternal Audit を連携して対応、改善策サポート
内部統制制度に関する運用実行、ルールや仕組みの策定、改善Compass Group本社の定める内部統制基準Key Financial Controlsへの準拠状況のチェックおよび改善指導
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -082024-174894 掲載日:2025-08-09
海外監査
メーカーにおける内部監査、もしくは製造業における外部監査経験者をお持ちの方必見です。700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、住宅関連製品の製造および販売を行っています。建築資材や住宅設備、インテリア関連商品など、幅広い商品を取り扱っています。また、住宅建設やリフォーム、住宅の設計などにも関与しており、住宅環境全般に関わるソリューションを提供しています。環境に配慮した製品やサービスの開発にも注力し、持続可能な住宅文化の実現を目指しています。革新的な技術やデザインを取り入れ、快適で安全な住まいを提供することをミッションとして掲げています。
- 業務内容
- 業務内容:
組織のリスク領域を特定・評価し、年次監査計画を策定するための情報を提供する
業務監査、データ分析、恒常的監査などを含む領域における監査方法論や手法の継続的な改善と研究を推進する
監査サイクルの管理と実行を通し、リスク管理と内部統制の妥当性、有効性、および適用されるすべての指令や規制への遵守を評価する
財務報告に係る内部統制の設計、及び運用の有効性や妥当性を判断するためのSOX評価
監査結果を反映した業務報告書の作成
監査勧告の実施状況のフォローアップ
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-32186 掲載日:2025-06-28
【監査部】金融機関業務に関する監査業務◆中途入社多数活躍
金融機関勤務、海外勤務経験ある方歓迎600 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社はグローバル金融機関です。
- 業務内容
- ■業務内容、案件例
銀行業務に関する監査業務ならびに監査支援業務
※銀行業務以外のグループ会社(証券・信託・カード事業等)に関する監査業務にも従事する場合あり
■配属予定の部/グループ
監査部/各監査実施グループ
■想定されるキャリアパス
監査人として専門性を高めることに加えて、様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが可能
銀行のみならず他のグループ会社・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として銀行業・国内に留まらない経験・知見を得ることが可能
他領域の監査実施グループを始めとする部門内異動も希望に応じ柔軟に対応(海外勤務・トレーニーの機会あり)
Kazuhiro Kitagawa
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-168702 掲載日:2025-05-16
内部監査(前払式支払手段・資金移動業に関する業務)
平均残業25時間前後/中途入社8割/無料の英語カリキュラム受講あり500 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は大手インターネットサービス企業のグループ会社で、キャッシュレス化の推進に努める決済事業会社です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など、さまざまな決済手段を提供しています。また、加盟店向けの決済システムや、金融機関向けの決済ソリューションも提供しています。
- 業務内容
- ■業務内容:
前払式支払手段・資金移動業に関する業務を対象とする内部監査業務全般をお任せします。
■業務詳細:
年度内部監査計画の立案
個別内部監査計画・手続策定、監査実施、監査報告、フォローアップ等
IPPFに基づく内部監査態勢の構築・高度化
内部統制(J-SOX法)に関する業務
会計監査対応、監査役、監査法人との連携等
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-144340 掲載日:2025-05-09
内部統制
内部監査・統制経験者必見628 - 760 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は不動産事業を主に展開しているグローバルな日系企業です。不動産情報のポータルサイト運営や仲介、不動産関連サービスの提供などを行っており、不動産取引や住まい探しに関するサポートを提供しています。グループ全体では、不動産以外にも、旅行、結婚、子育てなどのライフスタイルに関連する事業領域にも進出しています。
- 業務内容
- 当社および国内外グループ会社の内部統制の状態を把握し、内部統制品質の向上を推進すべく、各部門と共に改善を実行していただきます。
各社の統制レベルの把握
統制デザインの再検討
統制手続きの導入
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -082024-172979 掲載日:2025-03-04
Senior Auditor
Work for a globally established insurance firm600 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、世界最大級のグローバル金融グループの一員であり、日本市場においても長い歴史を持つ外資系生命保険会社です。重大な疾病や障害向けの商品、長期介護保険商品など、多様な商品ラインアップをプロのアドバイザーが提供しています。1990年代の日本市場への参画以降、関連企業を通じて総合的な金融サービスを提供し、強固な財務基盤を背景に「顧客中心主義」を掲げ、革新的な商品と質の高いサービスの提供に注力しています。日本社会に貢献し、お客様に信頼されるパートナーであり続けることを目指しています。
- 業務内容
- 当グループ会社の監査計画(保証、助言、SOX、その他の定期的およびアドホックなプロジェクトを含む)の実行において監査マネジメントをサポートしていただきます。
業務内容:
監査手法、内部監査規程、規制要件に基づき、各種監査(含むSOX)を計画・実施する。
監査対象の業務プロセスとコントロールを理解し、監査部所定のテンプレートを使用して文書化する。
リスク、コントロール、および問題点の特定、テスト手続きの策定、およびコントロールの有効性と問題点の影響度の評価を行う。
監査結果をビジネスユニットのマネジメントに提示し、合意を得る。統制環境および業務の効率性・有効性を改善するための実用的かつ付加価値のある提案を行う。
監査の有効性と効率性を向上させるため、データ分析手法を活用する。実施した作業の品質を確保する。
監査報告書の作成をサポートする。監査報告書は、明確、簡潔かつ適切に構成され、監査部の基準に基づき発行される必要がある。
監査を予算と目標内に実施する。スケジュールや予算の超過はプロジェクトリーダーとディレクターに報告する。
独立性を確保し、助言や提案をすることで、ビジネスユニットのマネジメントを支援する。
監査指摘を適時に改善完了するため、ビジネスユニットのマネジメントへ定期的にフォローアップする。
必要に応じ、監査部門のイニシアチブを主導する。
オフサイトモニタリング活動を通じてビジネス関連のリスクを特定し、年間監査計画の策定時にその情報を反映する。
Clement Ng
Corporate Services -
求人番号:JN -012025-182741 掲載日:2025-02-04
内部統制・コンプライアンス管理
特許権を国内外で多数保有する大手グローバル企業700 - 1108 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、総合水処理事業を展開する日本企業です。「水」をテーマに自然と人間の調和を目指し、水処理装置や水処理薬品を中心に事業を展開しています。総合水処理事業の大手企業として、長年にわたり多くの分野で水処理薬品やシステムを提供してきました。最近では、水処理だけでなく環境全般へと事業領域を拡大しています。設立以来、技術とノウハウを積み重ね、生産性向上や環境負荷低減などお客様のニーズに応えるために、様々な技術やサービスを活用し、総合的なソリューションを提供しています。同グループは、水処理薬品や装置の関連事業、土壌や地下水の浄化、化学洗浄や精密洗浄、水質や環境の分析など、幅広い事業を展開し、お客様の「水と環境」に関する課題を解決することを目指しています。
- 業務内容
- 業務内容:
担当する海外・国内事業会社の内部統制の活動計画作成、管理
担当する海外・国内事業会社の内部統制の仕組みの整備
担当する海外・国内事業会社のリスク・コンプライアンス管理の推進
その他本部長スタッフ・リージョン長スタッフとしての特命事項推進
Hanako Arai
Corporate Services -
求人番号:JN -082024-171107 掲載日:2024-09-18
業務監査
コンサルティングファームや金融機関でマーケット、海外拠点業務管理等の業務経験をお持ちの方必見です。500 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は金融ソリューションをトータルに提供しています。
- 業務内容
- 同社各部室店・海外拠点に対する業務監査をお任せします。
Emi Iida
Corporate Services -
求人番号:JN -072024-168957 掲載日:2024-09-11
【新宿】貴金属地金取引・内部監査・リスク評価◇業界経験不問!/事業拡大に向けてグローバル展開を強化中
充実の住宅補助あり500 - 700 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
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- 業務内容
- ■職務内容:当社の地金ブランド登録先であるLBMA/LPPMの定める貴金属管理ガイダンスを順守するための各種業務として貴金属供給先のリスク評価や営業部門への周知、ガイダンス内容精査やガイダンスに沿った新たな仕組みづくりなどをお任せ致します。貴金属の原料(スクラップ)を外部から調達して地金に加工して販売している当社ですが近年監査基準が厳しくなっており、クリアしないとブランドとして販売できないため、事業部としての拡大を進めるためにも新しい仲間を募集しております。
【具体的な業務内容】
貴金属供給先のリスク評価、実施状況の監視(リスク評価完了前に新規取引を開始していないかなど)
ガイダンス改訂時の内容精査/改訂内容に沿った新たな仕組みづくり/細則改訂/営業部門への周知/レビュー対応
外部往査対応(毎年4~6月)/コンプライアンスレポートなど提出書類の作成・準備
内部監査対応(国内・海外拠点)
普段は国内とのやり取りがメインですが、海外とのやり取りが発生するケースもございます。ただ英語チェックについては外部に委託しているため、その点はご安心を頂ければと思います。
【変更の範囲:会社の定める業務】
■働き方:外部往査対応で特に3~6月は繁忙期になりますが残業時間は月平均20~40時間程度となっております。場合によっては内部監査対応で国内・海外の出張もございます。
■組織構成:現状4名が事務局メンバーとして担当しております。内部、外部それぞれの対応で役割を分担しておりますが、ご経験やスキルに応じて担当業務を決定する予定です。
■サポート体制:基本的にはOJTを通じて業務に慣れて頂き、ご経験やスキルを考慮しながら業務をお任せしていく予定です。
■充実の住宅補助:8年間、7割の住宅補助が適用されます。※当社規定あり
Emi Iida
Corporate Services