経理&財務 × 監査 / リスク の求人情報一覧
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求人番号:JN -072024-13996 掲載日:2024-10-09
【東京】内部監査室マネージャー候補
成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
- 業務内容
- グローバルサービスに関する業務監査
全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
海外拠点の業務監査
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求人番号:JN -072024-39718 掲載日:2024-09-25
内部監査
会計監査法人/内部監査部門/JSOX内部統制部門での職務経験をお持ちの方必見です。500 - 1100 万円 大阪 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、晶用光学フィルムをはじめとした総合機能性部材の開発・販売を行っています。高分子技術をベースに多彩な分野で事業展開を進めており、開発を支えるのは「グローバルニッチトップ戦略」。この戦略が、付加価値の高い製品を生み、多額の研究開発費を支え、新しい独創技術を生み出すという好循環に繋がっています。新卒、キャリア入社の区別は全くなく、また新しいことにチャレンジすることを是とする風土です。
- 業務内容
- 内部監査員として、グローバル拠点での内部監査において、担当分野の監査を自律的に行い、監査の実行に寄与頂きたいと考えています。
ご経験に応じ、リーダークラス~管理職クラス(スペシャリスト)の採用を想定しています。
異なる会社の監査部門や内部統制部門で得た知見を活かし、監査手順やリスクアセスメントの改善を担当頂きます。
会計、IT、品質管理経験等、いずれかの専門専門知識を生かし会計/IT/品質に特化した監査担当として、会計監査、ITシステム監査、品質監査制度の構築とその運営を担当頂きます。
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求人番号:JN -082024-170744 掲載日:2024-09-25
【在宅可/京都】内部監査・内部統制評価◆プライム上場半導体装置メーカー/土日祝休/フレックス/環境◎
///570 - 680 万円 京都 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、産業用機器メーカーです。高性能な製品を通じて、電子デバイスやIT産業の発展に貢献しています。また、環境への配慮を重視し、持続可能な製造プロセスを推進しています。さらに、世界各地に拠点を持ち、グローバルなネットワークを活用して顧客のニーズに応えています。技術革新と品質向上を目指し、常に新しいソリューションを提供することで、業界内での競争力を維持しています。
- 業務内容
- ■仕事内容:
代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をお任せします。
■業務詳細:
(1)内部監査
当社グループの内部監査業務に従事いただきます。
具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。
また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。
(2)内部統制評価
金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。
具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当いただきます。
【変更の範囲:開発、技術、製造、営業、サービス、管理に関する業務等】
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求人番号:JN -082024-170745 掲載日:2024-09-25
【在宅可/京都】内部監査・内部統制評価<リーダー>◆プライム上場半導体装置メーカー/土日祝休/裁量大
公認会計士/USCPA/CIA等の資格保持者歓迎660 - 1300 万円 京都 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、産業用機器メーカーです。高性能な製品を通じて、電子デバイスやIT産業の発展に貢献しています。また、環境への配慮を重視し、持続可能な製造プロセスを推進しています。さらに、世界各地に拠点を持ち、グローバルなネットワークを活用して顧客のニーズに応えています。技術革新と品質向上を目指し、常に新しいソリューションを提供することで、業界内での競争力を維持しています。
- 業務内容
- ■仕事内容:
代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をお任せします。
■業務詳細:
(1)内部監査
当社グループの内部監査業務に従事いただきます。
具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。
また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。
(2)内部統制評価
金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。
具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当いただきます。
【変更の範囲:開発、技術、製造、営業、サービス、管理に関する業務等】
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求人番号:JN -082024-172990 掲載日:2024-09-25
【刈谷市】内部監査(企画/管理/実行)◆福利厚生◎
公認会計士(US-CPA含む)の資格お持ちの方歓迎500 - 900 万円 愛知 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、自動車と産業車両・物流事業を行っております。
- 業務内容
- ■概要:
内部監査(社内監査、国内・海外子会社監査)の企画・管理および実行 ※各監査には、自主点検および往査(定期/テーマ監査)を含む
J-SOX評価(各統制の実施および各子会社への展開)
海外統括会社(北米・欧州)はじめグローバルでのコミュニケーション・コラボレーション
【変更の範囲:会社の定める業務】※将来的に、他部門へ異動となる可能性があります
<主な業務内容>
(1)内部監査:リスクを識別・評価し監査テーマ・重点項目を選定し、監査の企画(監査案内・調書、教育など)を行ったあと監査を実施します。監査結果を踏まえて提言を行い、社長・経営陣へ報告および意見交換を行います。
(2)J-SOX評価:評価範囲選定、評価実施、不備改善、報告書作成の一連の業務を監査人と連携して進めます。
(3)海外関連:毎月でのweb会議、年1回の面着会議を通じて各拠点の内部監査人と連携します。北米・欧州との会議は通訳なしで実施し、グローバル課題への対応を議論するほか、各地域の内部監査/J-SOX評価計画の立案・フォロー、国際基準改訂への対応など、グループ全体の内部監査機能を牽引します。
(4)内部監査機能としてエンジン認証問題の再発防止活動に取り組みます。
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求人番号:JN -082024-171107 掲載日:2024-09-18
業務監査
コンサルティングファームや金融機関でマーケット、海外拠点業務管理等の業務経験をお持ちの方必見です。500 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は金融ソリューションをトータルに提供しています。
- 業務内容
- 同社各部室店・海外拠点に対する業務監査をお任せします。
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求人番号:JN -092024-176335 掲載日:2024-09-17
【五反田】内部監査(マネージャー)/IPOに向けた内部統制構築◆土日祝休み/立ち上げメンバー
内部監査担当として業務をご担当600 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- ネット通販の総合コンサルティングです。クライアントは有名アパレルメーカー、化粧品メーカー、総合百貨店など多数の実績を誇ります。
- 業務内容
- 【ファッションECプロフェッショナル集団/IPO準備中/内部監査立ち上げメンバー/土日祝休み】
■業務内容:上場準備中の当社にて、当社及びグループ子会社(タイ)における内部監査担当として業務をご担当いただきます。【変更の範囲:会社の定める業務】
■具体的な業務内容:内部監査計画の策定~実施及び改善
内部監査の実施
役員や管理職など監査対象部門への改善指示・指導
内部監査業務の企画立案
監査法人対応
コンプライアンス関連の委員会・事務局の企画・運営
J-SOX対応
IPOに向けた内部統制構築推進(全社統制、決算財務プロセス、業務プロセス、IT統制)等
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求人番号:JN -092024-175800 掲載日:2024-09-17
グローバルIT監査(内部監査)
情報セキュリティ関連資格を有する方歓迎/在宅勤務相談可能800 - 1500 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 日本を代表するファイナンスグループです。
- 業務内容
- 業務内容:
ITガバナンス、システムリスクマネジメント、システム安定稼働、開発プロジェクト管理等に関する統制・運営状況について、主要海外拠点の監査部隊と連携した監査・モニタリング活動を通じ、実態把握・課題抽出・評価・真因分析・提言を行うことにより、経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務です。
グローバルIT領域のリスクアセスメントや監査計画の立案、主要海外拠点の監査部隊との連携を通じたノウハウの還流などのグローバルな監査運営の推進も業務となります。
変更の範囲:会社の定める業務
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求人番号:JN -072024-169879 掲載日:2024-09-11
内部監査・業務監査
業務監査に興味をお持ちの方、もしくは業務監査の経験がある方必見です。580 - 1060 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社はカーエレクトロニクス用半導体、及びソフトウエアに特化した商社です。
- 業務内容
- 国内外の事業拠点に対する業務監査の計画立案
監査計画に基づく業務監査の実施
監査報告書の作成および経営層への報告
監査結果に基づく改善実施のフォロー
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求人番号:JN -072024-168957 掲載日:2024-09-11
【新宿】貴金属地金取引・内部監査・リスク評価◇業界経験不問!/事業拡大に向けてグローバル展開を強化中
充実の住宅補助あり500 - 700 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
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- 業務内容
- ■職務内容:当社の地金ブランド登録先であるLBMA/LPPMの定める貴金属管理ガイダンスを順守するための各種業務として貴金属供給先のリスク評価や営業部門への周知、ガイダンス内容精査やガイダンスに沿った新たな仕組みづくりなどをお任せ致します。貴金属の原料(スクラップ)を外部から調達して地金に加工して販売している当社ですが近年監査基準が厳しくなっており、クリアしないとブランドとして販売できないため、事業部としての拡大を進めるためにも新しい仲間を募集しております。
【具体的な業務内容】
貴金属供給先のリスク評価、実施状況の監視(リスク評価完了前に新規取引を開始していないかなど)
ガイダンス改訂時の内容精査/改訂内容に沿った新たな仕組みづくり/細則改訂/営業部門への周知/レビュー対応
外部往査対応(毎年4~6月)/コンプライアンスレポートなど提出書類の作成・準備
内部監査対応(国内・海外拠点)
普段は国内とのやり取りがメインですが、海外とのやり取りが発生するケースもございます。ただ英語チェックについては外部に委託しているため、その点はご安心を頂ければと思います。
【変更の範囲:会社の定める業務】
■働き方:外部往査対応で特に3~6月は繁忙期になりますが残業時間は月平均20~40時間程度となっております。場合によっては内部監査対応で国内・海外の出張もございます。
■組織構成:現状4名が事務局メンバーとして担当しております。内部、外部それぞれの対応で役割を分担しておりますが、ご経験やスキルに応じて担当業務を決定する予定です。
■サポート体制:基本的にはOJTを通じて業務に慣れて頂き、ご経験やスキルを考慮しながら業務をお任せしていく予定です。
■充実の住宅補助:8年間、7割の住宅補助が適用されます。※当社規定あり
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求人番号:JN -072024-168070 掲載日:2024-09-11
内部監査(リーダー候補)
賞与年3回/在宅可750 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- この企業は、日本における生命保険業界で活動している大手企業です。同社は、個人や企業に対して生命保険商品を提供し、保険契約者が予期せぬ出来事に備えることができるよう支援しています。彼らは、幅広い保険商品を取り扱っており、保険料や保障内容をカスタマイズすることが可能です。また、顧客のニーズに合わせた保険プランの提案やアフターサービスも重視しています。同社は、信頼性と安定性を重視し、適切なリスク管理を行っています。保険業界において、長年の経験と専門知識を活かし、顧客に安心と安全を提供することを目指しています。
- 業務内容
- 今回募集するポジションは、AICもしくはAIC候補者となります。オペレーション監査チームの一員として、チーム長の最小限の指導の元で、以下の監査関連業務の職責を果たすことができる方を想定しています。
※AIC (Auditor in Charge):個別監査エンゲージメントにおける現場リーダー
■職務内容:
AICの主な役割は、個々の監査における計画立案(実施時期や期間、監査チームの構成、監査の目的と範囲などの策定)です。
個別監査の実施においては、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのテスティングを行うほか、一定の監査品質が確保できるように、監査チームメンバーの行ったテスティング結果や監査調書のレビューを行います。また、適切なフィードバックを行うことで、指導・人材育成といったことも担っていただきます。
さらに、AICにはチームメンバーの業務割り当て管理や調整、プロジェクト全体の進捗管理を行い、決められた時間内に監査を完了させる責任があります。監査で指摘が必要な事象を発見した場合は、迅速にチーム長へ報告し、同社の内部監査基準やマニュアルに従ってリスク評価を実施し、指摘事項の優先順位を決定します。指摘事項を総合的に考慮し、監査意見のドラフトを作成し、英語での監査報告書にまとめます。この報告書はチーム長や国内外の上席者によるレビューを受けます。
また、AICは、監査チームの運営サポートも担当します。これには、監査領域ごとのリスク評価の実施や年次・四半期監査計画の立案サポートなどが含まれます。
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求人番号:JN -072024-169183 掲載日:2024-09-11
内部監査スタッフ(リーダー候補)
監査法人での財務諸表監査の経験が活かせます。500 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、日本を代表する大手インターネットサービス及び電子商取引企業。オンラインショッピングモールを含む多岐にわたる事業を展開。先進的なテクノロジーと顧客志向のサービスを提供し、電子商取引、金融、デジタルコンテンツなど幅広い分野でサービス展開する。ポイントプログラムやメディアコンテンツも提供し、顧客エンゲージメントを向上させ、国内外で積極的な事業展開を行い、グローバル市場での競争力を高めている。
- 業務内容
- 業務内容:内部監査スタッフ(リーダー候補)として以下の業務をお任せします。
事業、組織別監査
J-SOX評価
コーポレート監査
IT監査業務(情報セキュリティ監査、システム監査)
会計ガバナンスに関する監査業務、プロジェクト等
内部通報対応、不正調査など
※ご経験や適性を考慮し、選考を通じて配属先を決定いたします。配属先の課によって業務内容が異なる場合がございます。
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求人番号:JN -072024-169148 掲載日:2024-09-11
内部監査(情報セキュリティ)
情報セキュリティ経験者必見です!500 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、日本を代表する大手インターネットサービス及び電子商取引企業。オンラインショッピングモールを含む多岐にわたる事業を展開。先進的なテクノロジーと顧客志向のサービスを提供し、電子商取引、金融、デジタルコンテンツなど幅広い分野でサービス展開する。ポイントプログラムやメディアコンテンツも提供し、顧客エンゲージメントを向上させ、国内外で積極的な事業展開を行い、グローバル市場での競争力を高めている。
- 業務内容
- インタビューの実施
証拠の検証
調査結果の判断
フィードバックの提供
改善のサポート
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求人番号:JN -072024-169525 掲載日:2024-09-11
システム監査
何らかのシステム開発経験が活かせます。690 - 1030 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は日本を代表するクレジットカード事業のリーディングカンパニーです。
- 業務内容
- システム監査、国内外拠点・業務に対する監査等をお任せします。国内外で行われるその他監査(業務監査、委託先監査等)にも従事していただきます。
※出張での業務も可能性有
内部監査関連の資格取得等の研修プログラムが充実しております。監査や内部統制等のご経験が浅い方でも、入社後しっかりと習得頂けます。
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求人番号:JN -072024-12322 掲載日:2024-09-11
内部統制(US SOX)担当マネージャー候補
【六本木】成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業1000 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
- 業務内容
- グローバルサービスに関する業務監査
全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
海外拠点の業務監査
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求人番号:JN -072024-21984 掲載日:2024-09-11
内部監査室_室長候補
内部監査のご経験をお持ちの方必見です。800 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は大規模な太陽光発電、風力、自然の力を利用したエネルギー発電所建設・運営を行っている日系企業です。電気供給、調査、コンサルティング等幅広い業務を行っています。
- 業務内容
- 将来の内部監査室長候補として組織運営、人事・就業管理、コンプライアンス、会計経理、情報・文書管理、総務・危機管理等の各種業務リスクに関する監査業務に従事いただきます。
主な業務
内部監査(各種法令・規程等に則った内部監査)
業務監査(各部署の業務プロセスの把握と改善提案)
監査の計画作成、実施に関する事項
業務改善に関する助言、提案に関する事項
業務活動における規程、業務上の諸制度への準拠性評価、助言に関する事項
内部監査業務に関連する法令・通達等について、制定・改廃のモニタリングならびにそれらへの適切な対応に関する事項
各部門の関連法令の遵守状況確認、規程やマニュアルの運用状況確認
各部門や経営への監査結果報告
その他内部監査に関する事項
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求人番号:JN -072024-15387 掲載日:2024-09-11
内部統制/内部監査
10期連続で過去最高売上更新中/総合精密部品メーカー550 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は幅広い事業領域で活躍する日本の大手企業です。主に精密機器やコンポーネントの製造と販売を手がけており、モーターやセンサーをはじめとするさまざまな製品を提供しています。これらの製品は自動車産業、情報通信技術(ICT)、医療機器、家電製品、産業機械など、各業界において高品質な製品として利用されています。新しい技術の研究開発にも取り組んでおり、グローバルなビジネス展開も行っています。
- 業務内容
- 同社で内部統制、内部監査業務にワールドワイドで携わっていただきます。まずは、下記(1)内部統制(J-SOX)業務から携わっていただき、ゆくゆく、事業拡大に伴い、(2)内部監査(業務監査)業務にも携わっていただきます。
(1)内部統制(J-SOX)
金融商品取引法に対しての業務をご担当いただきます。
具体的には、J-SOXの構築・評価業務を行っていただきます。会社における業務の有効性と効率性の構築、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を目的として、それぞれ正しく行われているかの確認と確認のための仕組みづくり等の業務をご担当いただきます。
(2)内部監査(業務監査)
業務監査の業務をご担当いただきます。コンプライアンス・経営・固定資産・人事総務・経理財務・製造・営業・研究開発…etc.などの同社内各部門の業務の監査業務を担当していただきます。
*コロナ禍では各部門との監査面談をwebで実施しておりますが、今後コロナ感染状況を鑑みて、実際に国内・海外事業所/工場に赴いて実施する予定です。
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求人番号:JN -072024-21499 掲載日:2024-09-11
社長室 グローバル戦略担当マネージャー
成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業800 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
- 業務内容
- 社長室では、同社のミッションに基づき戦略ロードマップや経営計画を策定し、グローバルの事業展開やアライアンス構築、オペレーションの最適化など様々な経営課題の解決に取り組んでいます。今回、経営基盤の強化や意思決定のスピードアップを実現すべく社長室メンバーを増強いたします。社長室スタッフは上記を遂行するため同社経営陣や各部署の責任者、パートナー企業などと連携しながら、業務を進めていただきます。グローバル企業として、海外事業の推進に向けて、「攻め」の経営戦略の策定、実行から「守り」の経営管理の業務等、海外事業に関する全般に携わっていただきます。海外(主に北米、ヨーロッパ、シンガポール)事業戦略
海外事業展開に向けた戦略・KPI策定・実行支援
海外事業の年度予算などの企画立案、及び予実管理
海外事業に関連するプロジェクトの推進
グローバルでの規程・ルールおよびツールの統一化
その他、上記に付随する業務
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求人番号:JN -072024-18764 掲載日:2024-09-11
内部監査
金融業界での内部監査経験をお持ちの方 必見です。700 - 900 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- 同社は住宅ハウスメーカーです。
- 業務内容
- グループ関連会社に出向し、内部管理、システム管理を通じて組織コンプライアンス体制の整備などをお任せします。 貸金、銀行代理、保険、住宅ローンなどご経験に応じて担当をお任せする予定です。 保険代理店、住宅ローンの各業務におけるコンプライアンスチェックなどの内部管理
業務部場のモニタリング
社内規程やルールの改定を含む組織体制の整備
業務システムの利用管理
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求人番号:JN -082024-171245 掲載日:2024-09-11
監査マネージャー
強力なデータ分析力と論理的思考力をお持ちの方必見です。600 - 800 万円 東京 経理&財務 監査 / リスク
- 会社概要
- この企業は、日本における生命保険業界で活動している大手企業です。同社は、個人や企業に対して生命保険商品を提供し、保険契約者が予期せぬ出来事に備えることができるよう支援しています。彼らは、幅広い保険商品を取り扱っており、保険料や保障内容をカスタマイズすることが可能です。また、顧客のニーズに合わせた保険プランの提案やアフターサービスも重視しています。同社は、信頼性と安定性を重視し、適切なリスク管理を行っています。保険業界において、長年の経験と専門知識を活かし、顧客に安心と安全を提供することを目指しています。
- 業務内容
- 内部監査マニュアル、方針、ガイドライン、部門別業務文書などの維持
四半期ごとの監査計画、リスク評価、QA レビュー
委員会および経営陣の報告書作成(監査委員会、取締役会など)
計画と実際の監査ステータス、監査の問題ステータス、四半期計画、監査ユニバースユニットのカバレッジなどを含む運用指標を監視および分析
コンピテンシー評価とトレーニングプログラムの調整
部門の経費と人員の予算準備
監査方法論、監査計画プロセスの変更に関するコーポレートチームとの調整
金融庁等による査察・調査対応
ベンダー契約などの部門別調達プロセスを処理
運用指標やその他のレポートに関するデータ分析を活用
部内庶務