経理&財務 × 監査 の求人情報一覧

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  • 求人番号:Job-00260447 掲載日:2023-12-18

    リスク管理部長

    海外進出に伴う採用・週休2日制・ワークライフバランス◎
    1000 - 2000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    リスク管理部門の部長として、第2線の立場から主に以下の業務を行っていただきます。
    業務内容:
    金融機関としてのリスク管理業務全般、部門の統括
    市場リスク管理、取引先リスク管理、クレジットリスク管理、オペレーショナルリスク管理、ストレステストの実施
    新規プロジェクトなどのリスクアセスメントの統括
    各種リスク関連規程、マニュアル類の整備の統括
    上記に関するリスク管理プロセスの改善、高度化、当局説明 など

    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00231680 掲載日:2024-03-04

    内部統制(US SOX)担当マネージャー候補

    【六本木】成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    1000 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    グローバルサービスに関する業務監査
    全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
    事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
    海外拠点の業務監査
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00269038 掲載日:2024-05-16

    【東京】システム監査(マネジメント職)/フルフレックス/土日祝休

    システム監査関連資格お持ち方歓迎
    970 - 1150 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はシステムインテグレーターです。
    業務内容
    ■業務概要:当社の情報システムサービスに係る内部監査(内部統制監査、システム監査)の推進責任者または推進リーダー
    グループCIOのガバナンス方針に基づいた全社システム監査推進、グループ内事業会社の情報システム内部監査、外部監査法人の内部統制評価に係る対応等の業務受託サービス責任者または推進リーダー
    【変更の範囲:当社業務全般】
    ■業務詳細:
    (1)グループ内グループCIOのガバナンス方針に基づいたシステム監査推進補佐
    当グループ内の情報システムに係る内部監査(システム監査)補佐
    金融商品取引法や会社法に基づく、当グループ内の情報システム領域の内部統制監査ならびに外部監査法人における内部統制評価に係る対応補佐
    (2)自社内IT全般統制監査の年度計画策定、リソースアサイン計画、往査、フォローアップ監査、期末処理に至る監査推進全体のマネジメント
    金融商品取引法や会社法に基づき、社内のIT全般統制に係る内部統制監査、外部監査法人における内部統制評価に係る渉外対応、被監査部門への助言
    組織の運営におけるリスクの特定とそれらを適切に管理するための仕組みや手続きを構築、運用、監視ならびに組織の目標達成に向けたプロセスや活動を評価し適切な社内提言
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00234365 掲載日:2024-04-25

    【東京】内部監査室マネージャー候補

    成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    グローバルサービスに関する業務監査
    全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
    事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
    海外拠点の業務監査
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00242864 掲載日:2023-06-15

    社長室 グローバル戦略担当マネージャー

    成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    800 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    社長室では、同社のミッションに基づき戦略ロードマップや経営計画を策定し、グローバルの事業展開やアライアンス構築、オペレーションの最適化など様々な経営課題の解決に取り組んでいます。今回、経営基盤の強化や意思決定のスピードアップを実現すべく社長室メンバーを増強いたします。社長室スタッフは上記を遂行するため同社経営陣や各部署の責任者、パートナー企業などと連携しながら、業務を進めていただきます。グローバル企業として、海外事業の推進に向けて、「攻め」の経営戦略の策定、実行から「守り」の経営管理の業務等、海外事業に関する全般に携わっていただきます。海外(主に北米、ヨーロッパ、シンガポール)事業戦略
    海外事業展開に向けた戦略・KPI策定・実行支援
    海外事業の年度予算などの企画立案、及び予実管理
    海外事業に関連するプロジェクトの推進
    グローバルでの規程・ルールおよびツールの統一化
    その他、上記に付随する業務
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00266073 掲載日:2024-05-16

    グローバル内部監査

    上場会社における内部監査(システム監査含む)/金商法内部統制/内部統制経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はグループのコーポレートプラットフォーム事業を担っています。
    業務内容
    国内・海外双方のリーダー層と連携をとりながら、ワンマネージメントとしてのグローバルベースの内部監査を推進する。
    グループ内部監査の各種プロジェクトをサポートする。

    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00268374 掲載日:2024-05-16

    IT監査(主任~課長クラス)

    事業会社、監査法人いずれのご経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、電動工具におけるリーディングカンパニーです。世界最高水準の商品を数々用に送り出してきました。特に高速回転、電子制御、精密加工の分野において強みを持っています。
    業務内容
    グローバルHQとして、各国の監査やシステム部門と連携。 IT監査人として、全システムのリスクと統制をレビュー。単独監査やグループ監査で、ITリスクと統制をカバーする監査活動
    発見したリスクに基づき、効率的かつ効果的なIT監査手続を計画・実施。
    監査の一環として、IT統制の設計と運用の有効性を評価し、リスクにさらされているかを判断し、改善策を助言。
    監査報告書を作成し、経営陣を含む社内のステークホルダーに監査結果を提示。
    アクセス管理、変更管理、アプリケーションコントロールなどでの脆弱性特定。
    グローバルのIT監査体制構築を自ら主導頂けるやりがいのあるポジションです。

    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00243534 掲載日:2024-04-09

    内部監査室_室長候補

    内部監査のご経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は大規模な太陽光発電、風力、自然の力を利用したエネルギー発電所建設・運営を行っている日系企業です。電気供給、調査、コンサルティング等幅広い業務を行っています。
    業務内容
    将来の内部監査室長候補として組織運営、人事・就業管理、コンプライアンス、会計経理、情報・文書管理、総務・危機管理等の各種業務リスクに関する監査業務に従事いただきます。
    主な業務
    内部監査(各種法令・規程等に則った内部監査)
    業務監査(各部署の業務プロセスの把握と改善提案)
    監査の計画作成、実施に関する事項
    業務改善に関する助言、提案に関する事項
    業務活動における規程、業務上の諸制度への準拠性評価、助言に関する事項
    内部監査業務に関連する法令・通達等について、制定・改廃のモニタリングならびにそれらへの適切な対応に関する事項
    各部門の関連法令の遵守状況確認、規程やマニュアルの運用状況確認
    各部門や経営への監査結果報告
    その他内部監査に関する事項
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00251204 掲載日:2023-10-02

    Internal Auditor | 内部監査人

    様々な事業領域に対して、より効果的な改善を実現しビジネスを成長させる方求む!
    774 - 930 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は不動産事業を主に展開しているグローバルな日系企業です。不動産情報のポータルサイト運営や仲介、不動産関連サービスの提供などを行っており、不動産取引や住まい探しに関するサポートを提供しています。グループ全体では、不動産以外にも、旅行、結婚、子育てなどのライフスタイルに関連する事業領域にも進出しています。
    業務内容
    国内および海外子会社含むグループ全体を対象とした、内部監査の実施及び内部統制の評価・構築支援(J-SOX対応)をお任せ致します。J-SOXレビューだけでなく、内部監査業務に関しても担当していただきます。会計以外の経営に必要なスキルを覚えていただきより効果的な改善を実現させる事でビジネス成長に寄与いただく事を期待しております。
    業務内容:
    内部監査の実施
    J-SOX評価の実施、レビュー
    その他付随業務

    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00217637 掲載日:2023-11-14

    Manager, Control Assurance(内部監査)

    東証一部上場 業界トップ企業
    720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は強電系の電気・電子CADソフトメーカーです。
    業務内容
    全社的なJ-SOX活動全体を担当し、そのフレームワークを維持・改善
    J-SOX実装の日常的な側面を実行
    外部監査要件を満たすための管理評価スケジュールを管理
    内部監査担当副社長の指示の下でJ-SOX管理評価のチームを主導
    統制責任者と連携し、内部統制の継続的な設計と保守および改善
    法的および法定要件への準拠を確認し、J-SOX標準への準拠に関してのサポート
    J-SOXのプロセスと統制の全体的なフレームワーク、定義、文書化、および保守の達成および維持
    内部監査担当副社長の指導の下、会社のJ-SOX活動計画を策定・実施
    行動範囲における経営評価チームの指導・指導
    現場の外部監査チームへの説明
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00217219 掲載日:2024-04-08

    Manager, Internal Auditor

    東証一部上場製造業
    720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は強電系の電気・電子CADソフトメーカーです。
    業務内容
    Job Purpose
    You will conduct and lead financial, operational, and compliance audits across all areas of our business. Audit areas may include finance, HR, operations, retail, payments, business continuity, asset management, and legal, among others.
    You will plan and execute audit, prepare written findings, and facilitate business responses and action items.
    You will provide consultative support to business partners to identify opportunities for control improvements with the objective of mitigating risk and improving compliance, financial and operational performance.
    Additionally, you will participate in ad-hoc assignments and investigations as needs arise.

    Job Responsibility
    Conducting audits independently or by leading internal audit team identified in the Annual Audit Plan as approved and specially assigned by the Vice President of Internal Audit
    Planning individual audits, defining audit objectives and preparing audit plans.
    Completing on-site business audits, evaluating the effectiveness and/or efficiency of audit objectives and writing up reports detailing audit findings with appropriate remediation plans.
    Collecting, reviewing and analyzing financial accounts and other data.
    Proactively evaluating risks and internal controls against changing trends and market/economic conditions.
    Sharing with audited business units the results of the audit and agreeing appropriate corrective actions to remedy any non-conformances and the date by which the actions should be carried out.
    Reviewing compliance, ensuring the organization is adhering to rules, codes or practice, business ethics, internal policies, and external guidelines and principles.
    Identifying ways in which the organization can deliver better value for money and service.
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00248826 掲載日:2023-06-15

    【大阪】内部監査(公認会計士)※管理職担当

    年間休日125日/ワークライフバランス◎/公認会計士の有資格者歓迎!
    710 - 890 万円 関西 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は新薬開発のサポート事業を展開しています。
    業務内容
    ■概要:
    本社及び海外子会社の監査業務全般をお任せ致します。
    <具体的には>内部監査の計画立案及び実施
    内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
    上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
    海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
    海外子会社のJ-SOX監査の実施

    <ポイント>「経営に資する内部監査」を目指しています。
    会社の仕組みを学べる環境
    全ての会社・部署を対象とした内部監査の実施
    本社の規模拡大に伴う内部監査活動の強化
    業務監査、労務監査、情報セキュリティ監査等
    会社のグローバル展開に伴う内部統制活動の強化
    海外往査、海外スタッフとのコミュニケーションあり

     
    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00257549 掲載日:2024-05-07

    内部監査担当

    国内で「業務監査」「JSOX監査」いずれかの内部監査実務経験のある方必見です。
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はグループのコーポレート機能の高度化・効率化を推進しています。
    業務内容
    グループ内の海外関係会社各社に対し、業務と組織の健全性・公正性・合法性・効率性などに関して、多面的で総合的な監査を行う監査実務担当者です。
    資料分析、データ解析、インタビュー、現地往査等を通じて、対象各社の内部統制状況、取引管理状況、管理牽制状況、コンプライアンス状況など多岐にわたる領域を検証・評価し、改善に向けた助言・提案を行います。
    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00266295 掲載日:2024-04-25

    海外監査

    メーカーにおける内部監査、もしくは製造業における外部監査経験者をお持ちの方必見です。
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、建築材料・住宅設備機器メーカーです。
    業務内容
    組織のリスク領域を特定・評価し、年次監査計画を策定するための情報を提供する
    業務監査、データ分析、恒常的監査などを含む領域における監査方法論や手法の継続的な改善と研究を推進する
    監査サイクルの管理と実行を通し、リスク管理と内部統制の妥当性、有効性、および適用されるすべての指令や規制への遵守を評価する
    財務報告に係る内部統制の設計、及び運用の有効性や妥当性を判断するためのSOX評価
    監査結果を反映した業務報告書の作成
    監査勧告の実施状況のフォローアップ

    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00201666 掲載日:2024-04-26

    内部監査

    大手IT企業
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はモバイル決済サービスの提供で急成長を続ける日本のフィンテック企業です。主要事業はスマートフォンを利用した電子マネーサービスで、さまざまなキャンペーンやポイントプログラムも展開しています。キャッシュレス社会の実現に向け貢献しています。
    業務内容
    業法対応監査(業法・団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務
    業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む)
    デジタル監査
    J-SOX評価など
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00259101 掲載日:2023-11-27

    海外事業の内部管理

    内部管理(含むコンプライアンス)、海外事業管理に関する知識をお持ちの方必見です。
    700 - 1400 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、損害保険会社です。
    業務内容
    海外事業における内部管理(含むコンプライアンス)態勢の強化
     同社グループの海外拠点や本社関連部門と連携し、海外事業管理に関わるGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)の体制を整備、モニタリングする業務 
    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00263557 掲載日:2024-02-27

    【マネージャー】内部監査

    内部監査やJ-SOX評価の経験をお持ちの方必見です。
    700 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、石油開発・ガス生産設備におけるリーディングカンパニーです。
    業務内容
    同社及び海外グループ会社の内部監査(リスクベースによる監査計画の立案、現地往査、経営層への報告、改善モニタリング等)
    J-SOX評価(重要プロセスの整備・運用評価、全社統制やIT全般統制の評価等)
    監査業務のDX化推進(網羅的かつ横断的に監査データを分析、異常値/不正兆候の識別、継続的モニタリング等)
    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00244720 掲載日:2024-01-25

    Internal Audit Sr. Staff

    監査法人ご出身の方を希望されております。
    700 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
    業務内容
    日本におけるグループ会社も含めた各種内部監査、内部統制評価業務をリードしていただきます
    職務内容
    内部統制(J-SOX)の各整備、運用状況の評価
    各種監査(コンプライアンス、システム、情報セキュリティ、運用)の実施
    インシデント発生時の対応サポートとアドバイス
    企業監査人のサポート、外部監査法人のサポート、計画、編成、テスト、報告の実施
    現状の運用プロセスや監査結果など、様々な課題やリスクを洗い出し、解決、最適化する
    ※その他ご経験に応じて担当業務を検討させていただく可能性がございます。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00240958 掲載日:2023-08-01

    内部監査

    金融業界での内部監査経験をお持ちの方 必見です。
    700 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は住宅ハウスメーカーです。
    業務内容
    グループ関連会社に出向し、内部管理、システム管理を通じて組織コンプライアンス体制の整備などをお任せします。 貸金、銀行代理、保険、住宅ローンなどご経験に応じて担当をお任せする予定です。 保険代理店、住宅ローンの各業務におけるコンプライアンスチェックなどの内部管理 
    業務部場のモニタリング 
    社内規程やルールの改定を含む組織体制の整備 
    業務システムの利用管理
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00269042 掲載日:2024-05-17

    ★英語力を活かす★内部監査担当(海外子会社対応)

    上場会社における内部監査のご経験がある方必見
    650 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    水産品の養殖、加工・販売を行っております。
    業務内容
    ◆仕事内容:【変更の範囲:会社の定める業務】内部監査室にて、当社内およびグループ会社(国内・海外)の内部監査業務を担当頂けるメンバーを募集致します。
    従来、室長1名体制で内部監査を進めておりましたが、事業拡大に伴い
    監査体制をより強化していくことが課題となっており、そのための増員を予定しております。

    <メインミッション>特に海外での事業を拡大しており、内部監査でも海外子会社対応が重要課題となっております。現地子会社往査も年に数回発生いたしますので、英語でのコミュニケーションを活用しながら働きたい方におすすめです。
    また、当社は2023年9月に東証スタンダード市場に新規上場しております。
    今後のJSOX対応を見据えた採用となりますので、知見を発揮したい方、歓迎です!
    ◆配属先:内部監査室/組織構成:内部監査室長1名
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
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