経理&財務 × 監査 の求人情報一覧

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  • 求人番号:Job-00265119 掲載日:2024-03-11

    グローバル内部監査メンバー

    世界4大監査法人での就業経験をお持ちの方必見です。
    1000 - 1500 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
    業務内容
    内部監査リーダーの元で、監査手続を実施する。手順には、問題の特定と定義、基準の策定、文書のレビュー、証拠の分析、クライアントのプロセスと手順の文書化が含まれる。
    インタビューの実施、文書のレビュー、サーベイの作成と管理、サマリーレポートの作成、ワークペーパーの作成。
    監査上の問題点および改善勧告の特定、策定、文書化。
    内部監査グローバルチーム長への書面報告および口頭発表を通じて、監査結果を適時に報告。
    グループミーティングや個々とのコンタクトを通じて、クライアント、スタッフ、経営陣との生産的な関係を構築し維持。
    得られた情報を同僚と共有しながら、監査専門職を推進。
    継続的なプロセス改善を推進。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00231680 掲載日:2024-03-04

    内部統制(US SOX)担当マネージャー候補

    【六本木】成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    1000 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    グローバルサービスに関する業務監査
    全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
    事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
    海外拠点の業務監査
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00264812 掲載日:2024-03-04

    業務監査(管理職)

    監査または会計における5年以上の実務経験をお持ちの方必見です。
    1000 - 1400 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、ネットワークコンテンツメーカーです。
    業務内容
    内部監査の年次リスク評価と全社的リスク評価および計画プロセスを主導
    個別内部監査の実施モニタリング、報告書レポート発行
    海外の内部監査部署人と連携し、グループ全体のグローバル内部監査関連施策を主導
    経営者、グループ各社の内部統制評価プロセスサポートなど ※海外出張がございます
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00260447 掲載日:2023-12-18

    リスク管理部長

    海外進出に伴う採用・週休2日制・ワークライフバランス◎
    1000 - 2000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    リスク管理部門の部長として、第2線の立場から主に以下の業務を行っていただきます。
    業務内容:
    金融機関としてのリスク管理業務全般、部門の統括
    市場リスク管理、取引先リスク管理、クレジットリスク管理、オペレーショナルリスク管理、ストレステストの実施
    新規プロジェクトなどのリスクアセスメントの統括
    各種リスク関連規程、マニュアル類の整備の統括
    上記に関するリスク管理プロセスの改善、高度化、当局説明 など

    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00266073 掲載日:2024-04-24

    グローバル内部監査

    上場会社における内部監査(システム監査含む)/金商法内部統制/内部統制経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はグループのコーポレートプラットフォーム事業を担っています。
    業務内容
    国内・海外双方のリーダー層と連携をとりながら、ワンマネージメントとしてのグローバルベースの内部監査を推進する。
    グループ内部監査の各種プロジェクトをサポートする。

    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00243534 掲載日:2024-04-09

    内部監査室_室長候補

    内部監査のご経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は大規模な太陽光発電、風力、自然の力を利用したエネルギー発電所建設・運営を行っている日系企業です。電気供給、調査、コンサルティング等幅広い業務を行っています。
    業務内容
    将来の内部監査室長候補として組織運営、人事・就業管理、コンプライアンス、会計経理、情報・文書管理、総務・危機管理等の各種業務リスクに関する監査業務に従事いただきます。
    主な業務
    内部監査(各種法令・規程等に則った内部監査)
    業務監査(各部署の業務プロセスの把握と改善提案)
    監査の計画作成、実施に関する事項
    業務改善に関する助言、提案に関する事項
    業務活動における規程、業務上の諸制度への準拠性評価、助言に関する事項
    内部監査業務に関連する法令・通達等について、制定・改廃のモニタリングならびにそれらへの適切な対応に関する事項
    各部門の関連法令の遵守状況確認、規程やマニュアルの運用状況確認
    各部門や経営への監査結果報告
    その他内部監査に関する事項
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00234365 掲載日:2024-01-29

    【東京】内部監査室マネージャー候補

    成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    グローバルサービスに関する業務監査
    全社統制、決算開示統制、業務処理統制、運用状況評価
    事業部門、監査法人との調整、経営層へのレポーティングおよび資料作成など
    海外拠点の業務監査
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00242864 掲載日:2023-06-15

    社長室 グローバル戦略担当マネージャー

    成長中の暗号資産取引プラットフォーム企業
    800 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、インターネット上で流通する仮想通貨の販売・買取および仮想通貨利用のための総合プラットフォーム運営を手がけています。
    業務内容
    社長室では、同社のミッションに基づき戦略ロードマップや経営計画を策定し、グローバルの事業展開やアライアンス構築、オペレーションの最適化など様々な経営課題の解決に取り組んでいます。今回、経営基盤の強化や意思決定のスピードアップを実現すべく社長室メンバーを増強いたします。社長室スタッフは上記を遂行するため同社経営陣や各部署の責任者、パートナー企業などと連携しながら、業務を進めていただきます。グローバル企業として、海外事業の推進に向けて、「攻め」の経営戦略の策定、実行から「守り」の経営管理の業務等、海外事業に関する全般に携わっていただきます。海外(主に北米、ヨーロッパ、シンガポール)事業戦略
    海外事業展開に向けた戦略・KPI策定・実行支援
    海外事業の年度予算などの企画立案、及び予実管理
    海外事業に関連するプロジェクトの推進
    グローバルでの規程・ルールおよびツールの統一化
    その他、上記に付随する業務
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00265032 掲載日:2024-03-11

    内部監査※室長

    製造業での内部監査責任者経験をお持ちの方必見です。
    800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、バルブのグローバルメーカーです。
    業務内容
    各事業場および国内外グループ各社の経営監査 経営監査: 当該組織の業績、効率性、規程等の遵守状況、従業員の状況等の確認 

    必要に応じて内部統制室の主管する内部統制監査の支援
    内部通報や社長特命を受けてその調査

    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00251204 掲載日:2023-10-02

    Internal Auditor | 内部監査人

    様々な事業領域に対して、より効果的な改善を実現しビジネスを成長させる方求む!
    774 - 930 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は不動産事業を主に展開しているグローバルな日系企業です。不動産情報のポータルサイト運営や仲介、不動産関連サービスの提供などを行っており、不動産取引や住まい探しに関するサポートを提供しています。グループ全体では、不動産以外にも、旅行、結婚、子育てなどのライフスタイルに関連する事業領域にも進出しています。
    業務内容
    国内および海外子会社含むグループ全体を対象とした、内部監査の実施及び内部統制の評価・構築支援(J-SOX対応)をお任せ致します。J-SOXレビューだけでなく、内部監査業務に関しても担当していただきます。会計以外の経営に必要なスキルを覚えていただきより効果的な改善を実現させる事でビジネス成長に寄与いただく事を期待しております。
    業務内容:
    内部監査の実施
    J-SOX評価の実施、レビュー
    その他付随業務

    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00265117 掲載日:2024-04-23

    グローバルIT監査・セキュリティ対応

    IT監査経験をお持ちの方が活かせます。
    750 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
    業務内容
    監査目的の策定、監査作業プログラム、テスト戦略、詳細なテスト手順の構築など、エンドツーエンドのIT監査のあらゆる側面設計を支援し、主導する。
    HighBond(監査ソフトウェア)を使用して、実施した作業、テスト結果、および到達した結論を明確に記述した論理的なワークペーパーを作成する。
    内部統制環境を強化し、報告書を起草し、監査結果を地域およびグローバルのリーダーシップに伝達し、特定された調査結果を是正するための予備的な調査結果と具体的な推奨事項を作成する。
    統制上の問題を解決し、関連チームと協力して統制環境を強化し、方針と手続きを強化する。
    情報や支援を提供し、より効果的かつ効率的な監査結果につながる社内外のネットワークを活用する機会の特定を推進する。
    グローバルおよびリージョナルリーダーと強固な関係を築き、維持する。
    IT内部統制およびポリシーに関する監査部門のSMEとして活動する。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00217637 掲載日:2023-11-14

    Manager, Control Assurance(内部監査)

    東証一部上場 業界トップ企業
    720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は強電系の電気・電子CADソフトメーカーです。
    業務内容
    全社的なJ-SOX活動全体を担当し、そのフレームワークを維持・改善
    J-SOX実装の日常的な側面を実行
    外部監査要件を満たすための管理評価スケジュールを管理
    内部監査担当副社長の指示の下でJ-SOX管理評価のチームを主導
    統制責任者と連携し、内部統制の継続的な設計と保守および改善
    法的および法定要件への準拠を確認し、J-SOX標準への準拠に関してのサポート
    J-SOXのプロセスと統制の全体的なフレームワーク、定義、文書化、および保守の達成および維持
    内部監査担当副社長の指導の下、会社のJ-SOX活動計画を策定・実施
    行動範囲における経営評価チームの指導・指導
    現場の外部監査チームへの説明
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00217219 掲載日:2024-04-08

    Manager, Internal Auditor

    東証一部上場製造業
    720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は強電系の電気・電子CADソフトメーカーです。
    業務内容
    Job Purpose
    You will conduct and lead financial, operational, and compliance audits across all areas of our business. Audit areas may include finance, HR, operations, retail, payments, business continuity, asset management, and legal, among others.
    You will plan and execute audit, prepare written findings, and facilitate business responses and action items.
    You will provide consultative support to business partners to identify opportunities for control improvements with the objective of mitigating risk and improving compliance, financial and operational performance.
    Additionally, you will participate in ad-hoc assignments and investigations as needs arise.

    Job Responsibility
    Conducting audits independently or by leading internal audit team identified in the Annual Audit Plan as approved and specially assigned by the Vice President of Internal Audit
    Planning individual audits, defining audit objectives and preparing audit plans.
    Completing on-site business audits, evaluating the effectiveness and/or efficiency of audit objectives and writing up reports detailing audit findings with appropriate remediation plans.
    Collecting, reviewing and analyzing financial accounts and other data.
    Proactively evaluating risks and internal controls against changing trends and market/economic conditions.
    Sharing with audited business units the results of the audit and agreeing appropriate corrective actions to remedy any non-conformances and the date by which the actions should be carried out.
    Reviewing compliance, ensuring the organization is adhering to rules, codes or practice, business ethics, internal policies, and external guidelines and principles.
    Identifying ways in which the organization can deliver better value for money and service.
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00265307 掲載日:2024-03-13

    リスクマネジメント

    市場リスク(為替・商品の売買越)管理、与信・債権管理、財務・経理、信用調査のいずれかの業務経験が3年以上の方必見です。
    713 - 1080 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、鉄鋼総合商社です。
    業務内容
    市場リスク(売買越・相場商品の)管理業務をお任せします。
    同社取扱製品やその原材料、輸送に関わる船舶燃料等の商品市況、為替等の価格変動リスクを分析、四半期毎に営業やマネジメント層に向けレポートを提言していきます。
    将来的には、与信審査・債権管理業務もご担当頂くことを期待。トレーディングのみならず事業投資を行う同社だからこそ、幅広いリスクマネジメントの知見を習得可能です。

    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00248826 掲載日:2023-06-15

    【大阪】内部監査(公認会計士)※管理職担当

    年間休日125日/ワークライフバランス◎/公認会計士の有資格者歓迎!
    710 - 890 万円 関西 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は新薬開発のサポート事業を展開しています。
    業務内容
    ■概要:
    本社及び海外子会社の監査業務全般をお任せ致します。
    <具体的には>内部監査の計画立案及び実施
    内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施
    上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言
    海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言
    海外子会社のJ-SOX監査の実施

    <ポイント>「経営に資する内部監査」を目指しています。
    会社の仕組みを学べる環境
    全ての会社・部署を対象とした内部監査の実施
    本社の規模拡大に伴う内部監査活動の強化
    業務監査、労務監査、情報セキュリティ監査等
    会社のグローバル展開に伴う内部統制活動の強化
    海外往査、海外スタッフとのコミュニケーションあり

     
    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00244720 掲載日:2024-01-25

    Internal Audit Sr. Staff

    監査法人ご出身の方を希望されております。
    700 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
    業務内容
    日本におけるグループ会社も含めた各種内部監査、内部統制評価業務をリードしていただきます
    職務内容
    内部統制(J-SOX)の各整備、運用状況の評価
    各種監査(コンプライアンス、システム、情報セキュリティ、運用)の実施
    インシデント発生時の対応サポートとアドバイス
    企業監査人のサポート、外部監査法人のサポート、計画、編成、テスト、報告の実施
    現状の運用プロセスや監査結果など、様々な課題やリスクを洗い出し、解決、最適化する
    ※その他ご経験に応じて担当業務を検討させていただく可能性がございます。
    Emi Iida
    Emi Iida
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00240958 掲載日:2023-08-01

    内部監査

    金融業界での内部監査経験をお持ちの方 必見です。
    700 - 900 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は住宅ハウスメーカーです。
    業務内容
    グループ関連会社に出向し、内部管理、システム管理を通じて組織コンプライアンス体制の整備などをお任せします。 貸金、銀行代理、保険、住宅ローンなどご経験に応じて担当をお任せする予定です。 保険代理店、住宅ローンの各業務におけるコンプライアンスチェックなどの内部管理 
    業務部場のモニタリング 
    社内規程やルールの改定を含む組織体制の整備 
    業務システムの利用管理
    Maria Nakata
    Maria Nakata
    Accounting & Finance
  • 求人番号:Job-00266295 掲載日:2024-04-09

    海外監査

    メーカーにおける内部監査、もしくは製造業における外部監査経験者をお持ちの方必見です。
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社は、建築材料・住宅設備機器メーカーです。
    業務内容
    組織のリスク領域を特定・評価し、年次監査計画を策定するための情報を提供する
    業務監査、データ分析、恒常的監査などを含む領域における監査方法論や手法の継続的な改善と研究を推進する
    監査サイクルの管理と実行を通し、リスク管理と内部統制の妥当性、有効性、および適用されるすべての指令や規制への遵守を評価する
    財務報告に係る内部統制の設計、及び運用の有効性や妥当性を判断するためのSOX評価
    監査結果を反映した業務報告書の作成
    監査勧告の実施状況のフォローアップ

    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
  • 求人番号:Job-00201666 掲載日:2024-04-04

    内部監査

    大手IT企業
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はモバイル決済サービスの提供で急成長を続ける日本のフィンテック企業です。主要事業はスマートフォンを利用した電子マネーサービスで、さまざまなキャンペーンやポイントプログラムも展開しています。キャッシュレス社会の実現に向け貢献しています。
    業務内容
    業法対応監査(業法・団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務
    業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む)
    デジタル監査
    J-SOX評価など
    Hanako Arai
    Hanako Arai
    Accounting & Finance
  • NEW
    求人番号:Job-00257549 掲載日:2024-04-23

    内部監査担当

    国内で「業務監査」「JSOX監査」いずれかの内部監査実務経験のある方必見です。
    700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査

    会社概要
    同社はグループのコーポレート機能の高度化・効率化を推進しています。
    業務内容
    グループ内の海外関係会社各社に対し、業務と組織の健全性・公正性・合法性・効率性などに関して、多面的で総合的な監査を行う監査実務担当者です。
    資料分析、データ解析、インタビュー、現地往査等を通じて、対象各社の内部統制状況、取引管理状況、管理牽制状況、コンプライアンス状況など多岐にわたる領域を検証・評価し、改善に向けた助言・提案を行います。
    Kazuhiro Kitagawa
    Kazuhiro Kitagawa
    Business Planning
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