経理&財務 × 監査 の求人情報一覧
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NEW求人番号:Job-00266073 掲載日:2024-03-28
グローバル内部監査
上場会社における内部監査(システム監査含む)/金商法内部統制/内部統制経験をお持ちの方必見です。800 - 1300 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社はグループのコーポレートプラットフォーム事業を担っています。
- 業務内容
- 国内・海外双方のリーダー層と連携をとりながら、ワンマネージメントとしてのグローバルベースの内部監査を推進する。
グループ内部監査の各種プロジェクトをサポートする。
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NEW求人番号:Job-00265818 掲載日:2024-03-28
内部監査担当
大手~中堅企業における内部監査・検査、およびマーケティング監査のご経験をお持ちの方必見です。600 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、海外株を扱っております証券会社です。
- 業務内容
- マーケティング費用の監視、調達リスク管理の評価、調達における品質管理およびリスク管理の問題の特定、サプライヤー管理の品質および競争力の監視
ローカルマーケティングにおける調達全般(トラフィック調達、オフライン広告、有料コンテンツ)の業界状況を把握し、サプライヤーの協力とコストの妥当性の定期的な調査・分析、サプライヤーの管理システムの監視
独立した第三者として、市場フローの調達評価と契約交渉を監督し、異常な調達とサプライヤーに対して是正提案と是正要求を提示し、是正状況の監督および評価。また現地サプライヤーのリソースの品質確認
会社の調達品質およびリスク管理システムを最適化するため、市場調達システム、調達担当者の行動規範および調達プロセスを監査
市場関連の監督・管理・実行における.エリア・ゼネラル・マネージャーの補佐
その他監査の補助業務
臨時の出張(国内外)が発生します
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NEW求人番号:Job-00257549 掲載日:2024-03-27
内部監査担当(海外子会社監査)
国内で「業務監査」「JSOX監査」いずれかの内部監査実務経験のある方必見です。700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社はグループのコーポレート機能の高度化・効率化を推進しています。
- 業務内容
- グループ内の海外関係会社各社に対し、業務と組織の健全性・公正性・合法性・効率性などに関して、多面的で総合的な監査を行う監査実務担当者です。
資料分析、データ解析、インタビュー、現地往査等を通じて、対象各社の内部統制状況、取引管理状況、管理牽制状況、コンプライアンス状況など多岐にわたる領域を検証・評価し、改善に向けた助言・提案を行います。
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NEW求人番号:Job-00201666 掲載日:2024-03-26
内部監査
大手IT企業700 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社はモバイル決済サービスの提供で急成長を続ける日本のフィンテック企業です。主要事業はスマートフォンを利用した電子マネーサービスで、さまざまなキャンペーンやポイントプログラムも展開しています。キャッシュレス社会の実現に向け貢献しています。
- 業務内容
- 業法対応監査(業法・団体規制対応)、当局検査・ヒアリングなどへの対応業務
業務監査一般(サービス・事業改善のためのコンサルティングを含む)
デジタル監査
J-SOX評価など
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求人番号:Job-00236589 掲載日:2024-03-21
内部統制/内部監査
10期連続で過去最高売上更新中/総合精密部品メーカー550 - 800 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は幅広い事業領域で活躍する日本の大手企業です。主に精密機器やコンポーネントの製造と販売を手がけており、モーターやセンサーをはじめとするさまざまな製品を提供しています。これらの製品は自動車産業、情報通信技術(ICT)、医療機器、家電製品、産業機械など、各業界において高品質な製品として利用されています。新しい技術の研究開発にも取り組んでおり、グローバルなビジネス展開も行っています。
- 業務内容
- 同社で内部統制、内部監査業務にワールドワイドで携わっていただきます。まずは、下記(1)内部統制(J-SOX)業務から携わっていただき、ゆくゆく、事業拡大に伴い、(2)内部監査(業務監査)業務にも携わっていただきます。
(1)内部統制(J-SOX)
金融商品取引法に対しての業務をご担当いただきます。
具体的には、J-SOXの構築・評価業務を行っていただきます。会社における業務の有効性と効率性の構築、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を目的として、それぞれ正しく行われているかの確認と確認のための仕組みづくり等の業務をご担当いただきます。
(2)内部監査(業務監査)
業務監査の業務をご担当いただきます。コンプライアンス・経営・固定資産・人事総務・経理財務・製造・営業・研究開発…etc.などの同社内各部門の業務の監査業務を担当していただきます。
*コロナ禍では各部門との監査面談をwebで実施しておりますが、今後コロナ感染状況を鑑みて、実際に国内・海外事業所/工場に赴いて実施する予定です。
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求人番号:Job-00264512 掲載日:2024-03-21
内部監査・内部統制
監査経験(3年程度/業界不問)のある方必須です。500 - 900 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、化学品や合成樹脂、電子材料などの国内販売および輸出入を行っている企業で、
素材の専門商社として、世界の先端素材とサービスを提供しています。 - 業務内容
- 同社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
現状100社以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行う
客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行う
管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般
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求人番号:Job-00265496 掲載日:2024-03-21
海外グループ会社を含む事業部門・拠点の内部監査(マネージャー/副部長)
大手グループ/東証プライム上場750 - 950 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、半導体製品等を販売するエレクトロニクス商社です。
- 業務内容
- グループの半導体製品、電子部品等を主に販売する同社にて、海外グループ会社を含む、事業部門や拠点の内部監査をご担当いただきます。
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求人番号:Job-00217219 掲載日:2024-03-19
Manager, Internal Auditor
東証一部上場製造業720 - 900 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は強電系の電気・電子CADソフトメーカーです。
- 業務内容
- Job Purpose
You will conduct and lead financial, operational, and compliance audits across all areas of our business. Audit areas may include finance, HR, operations, retail, payments, business continuity, asset management, and legal, among others.
You will plan and execute audit, prepare written findings, and facilitate business responses and action items.
You will provide consultative support to business partners to identify opportunities for control improvements with the objective of mitigating risk and improving compliance, financial and operational performance.
Additionally, you will participate in ad-hoc assignments and investigations as needs arise.
Job Responsibility
Conducting audits independently or by leading internal audit team identified in the Annual Audit Plan as approved and specially assigned by the Vice President of Internal Audit
Planning individual audits, defining audit objectives and preparing audit plans.
Completing on-site business audits, evaluating the effectiveness and/or efficiency of audit objectives and writing up reports detailing audit findings with appropriate remediation plans.
Collecting, reviewing and analyzing financial accounts and other data.
Proactively evaluating risks and internal controls against changing trends and market/economic conditions.
Sharing with audited business units the results of the audit and agreeing appropriate corrective actions to remedy any non-conformances and the date by which the actions should be carried out.
Reviewing compliance, ensuring the organization is adhering to rules, codes or practice, business ethics, internal policies, and external guidelines and principles.
Identifying ways in which the organization can deliver better value for money and service.
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求人番号:Job-00260376 掲載日:2024-03-15
【品川】安全保障貿易管理全社統括業務◆体制・規定整備、輸出管理監査、取引審査等/東証プライム上場
外国為替および外国貿易法に関する知識をいかせるポジション650 - 900 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は総合重機械メーカーです。
- 業務内容
- 安全保障貿易管理(輸出管理)に関する当社グループ(事業部門・関係会社)の統括を推進し、スキルを向上させ、当社グループの製品および技術提供において法令に従った取引を担保し、これらをもって安全保障貿易管理における各種リスクから会社を守る。事業部門・関係会社の輸出管理を本社として管理・統制・監査を実践
輸出取引案件の審査
該非判定の妥当性確認
事業部門の教育、啓蒙、仕組構築補助、グループ全体のルールおよび仕組構築の指導・サポート
米国輸出管理規則(EAR)をはじめとする諸外国の法令遵守の確認
■職務内容:安全保障貿易管理の統括部門として、当社グループ全体の体制整備・強化・改善、およびスキル向上を目的とした以下の業務を担当いただきます。事業部門から申請される輸出取引案件の審査(該非判定の妥当性確認、リスク払拭の程度確認等。中国を仕向地とした案件が6割超)
事業部門の輸出管理業務に対する監査(担当事業部門をもち、監査後の改善計画実践フォローも含む)
国内拠点での輸出管理講習会の講師担当(年間のべ7、8コマを担当)
事業部門に対する制度や仕組み構築に関する指導(自発的に現場へ赴き、生の声を聞きながらともに考えていく)
監督官庁等の外部対応(経済産業省、CISTEC、日本機械輸出組合等)、
上記に関して配属部門での育成期間を経て、2~3年後には国内の拠点や支社(愛媛、大阪、横須賀、千葉)で、各拠点の事業部門に対する指導・フォローを行う。
■働き方:出張:年間のべ30日程度の国内宿泊出張あり(1泊から3泊程度で、4月から11月に集中)
平均残業時間:月10時間未満(ほぼ残業無し)
フレックス制度はあるが、配属部署ではほとんど使っていないのが実態
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求人番号:Job-00265572 掲載日:2024-03-15
【東京】内部監査
生命保険会社における業務経験者必見です!600 - 750 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 大手生命保険会社です。通信販売、代理店、金融機関など様々なルートを通じて保障プランや年金などの商品を提供しています。
- 業務内容
- オペレーション監査チームの一員として、Lead Auditorの指導の元で、以下の監査関連業務の職責を果たすことができる個別監査業務のContributing Auditorとなります。
Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行っていただきます。
具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行います。
また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行っていただくこともあります。
Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任があります。
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求人番号:Job-00265519 掲載日:2024-03-14
監査業務
事業会社における内部監査業務の経験が活かせます。600 - 750 万円 その他 経理&財務 監査
- 会社概要
- 大手生命保険会社です。通信販売、代理店、金融機関など様々なルートを通じて保障プランや年金などの商品を提供しています。
- 業務内容
- Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行っていただきます。
具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行います。また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行っていただくこともあります。
Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任があります。
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求人番号:Job-00265307 掲載日:2024-03-13
リスクマネジメント
市場リスク(為替・商品の売買越)管理、与信・債権管理、財務・経理、信用調査のいずれかの業務経験が3年以上の方必見です。713 - 1080 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、鉄鋼総合商社です。
- 業務内容
- 市場リスク(売買越・相場商品の)管理業務をお任せします。
同社取扱製品やその原材料、輸送に関わる船舶燃料等の商品市況、為替等の価格変動リスクを分析、四半期毎に営業やマネジメント層に向けレポートを提言していきます。
将来的には、与信審査・債権管理業務もご担当頂くことを期待。トレーディングのみならず事業投資を行う同社だからこそ、幅広いリスクマネジメントの知見を習得可能です。
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求人番号:Job-00249571 掲載日:2024-03-13
【愛知県豊田市・東京都文京区/web面接可】内部監査スタッフ
内部監査実務経験が活かせます。561 - 1416 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、世界最大手の自動車メーカーです。
- 業務内容
- 以下に関するアシュアランス・コンサルティング内部統制、ガバナンス
リスクマネメント
情報開示
不正防止
安全保障貿易管理
新規事業領域
情報セキュリティ、プライバシー保護、データガバナンス
米国SOX法対応等
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求人番号:Job-00265211 掲載日:2024-03-11
内部監査
生命保険ビジネス(フロント、バック業務含む)の経験が活かせます。550 - 800 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、保険や資産運用事業を展開するグローバル企業です。
- 業務内容
- 監査計画や関連書類の作成、に関して責任責任者をサポートする
監査の実施・監査責任者が、監査に関して過去に発見された監査指摘事項の更新、適宜内部統制評価レポートの作成をサポートする。フォローをアップ含む、重要な動向をモニタリングすることをサポートする。
Corporate Audit Services (CAS)マニュアルに従った上、監査活動の品質を確保し、監査の実施及び監査部長の業務をサポートする。個人の活動に関して、CASのコンプライアンス・ポリシーおよびその他のCASの手続きを遵守する。
CASの働き方、NNグループの価値観、内部監査協会(IIA)の価値観が重視されたCASマニュアル業務を実行する。
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求人番号:Job-00265119 掲載日:2024-03-11
グローバル内部監査メンバー
世界4大監査法人での就業経験をお持ちの方必見です。1000 - 1500 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
- 業務内容
- 内部監査リーダーの元で、監査手続を実施する。手順には、問題の特定と定義、基準の策定、文書のレビュー、証拠の分析、クライアントのプロセスと手順の文書化が含まれる。
インタビューの実施、文書のレビュー、サーベイの作成と管理、サマリーレポートの作成、ワークペーパーの作成。
監査上の問題点および改善勧告の特定、策定、文書化。
内部監査グローバルチーム長への書面報告および口頭発表を通じて、監査結果を適時に報告。
グループミーティングや個々とのコンタクトを通じて、クライアント、スタッフ、経営陣との生産的な関係を構築し維持。
得られた情報を同僚と共有しながら、監査専門職を推進。
継続的なプロセス改善を推進。
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求人番号:Job-00264508 掲載日:2024-03-11
内部監査(グループ会社の業務監査全般)
経理実務経験が活かせます。650 - 1000 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は総合重機械メーカーです。
- 業務内容
- 会計監査(財務諸表監査、不正監査)
リスク管理監査(全社的リスク管理プロセスの整備状況・運用状況評価)
海外子会社の監査において、現地マネジメントに対する英語での発見事項の説明及や議論
定期開催する海外の内部監査人とのミーティングにおける英語でのレクチャーやディスカッション
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求人番号:Job-00265032 掲載日:2024-03-11
内部監査※室長
製造業での内部監査責任者経験をお持ちの方必見です。800 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は、バルブのグローバルメーカーです。
- 業務内容
- 各事業場および国内外グループ各社の経営監査 経営監査: 当該組織の業績、効率性、規程等の遵守状況、従業員の状況等の確認
必要に応じて内部統制室の主管する内部統制監査の支援
内部通報や社長特命を受けてその調査
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求人番号:Job-00265194 掲載日:2024-03-11
【梅田/在宅勤務可】内部監査 ◆東証プライム上場の総合化学メーカー/離職率低/家族手当など福利厚生◎
CIA(公認内部監査人)、CISA(公認システム監査人)、内部監査士、簿記の資格ある方歓迎580 - 800 万円 関西 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は化学メーカーです。
- 業務内容
- ■業務内容:
業務監査、J-SOX監査、テーマ監査、内部統制に関する教育研修をお任せします。
■組織の特徴:同社グループのガバナンスの要となる重要職務です。
海外関連でも活躍の機会もございます。
将来的にはグループ全体の監査業務責任者への登用の可能性もございます。
経験者採用の人財も多く活躍し、ワークライフバランスの取れた働きやすい職場で、在宅勤務も可能です。
■働き方と福利厚生:年間休日122日、有休取得率65%とメリハリを付けながら働くことができる環境です。
住宅手当、家族手当など福利厚生も充実しており、従業員の働き方を第一に考えています。
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求人番号:Job-00243534 掲載日:2024-03-08
内部監査室_室長候補
内部監査のご経験をお持ちの方必見です。800 - 1200 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は大規模な太陽光発電、風力、自然の力を利用したエネルギー発電所建設・運営を行っている日系企業です。電気供給、調査、コンサルティング等幅広い業務を行っています。
- 業務内容
- 将来の内部監査室長候補として組織運営、人事・就業管理、コンプライアンス、会計経理、情報・文書管理、総務・危機管理等の各種業務リスクに関する監査業務に従事いただきます。
主な業務
内部監査(各種法令・規程等に則った内部監査)
業務監査(各部署の業務プロセスの把握と改善提案)
監査の計画作成、実施に関する事項
業務改善に関する助言、提案に関する事項
業務活動における規程、業務上の諸制度への準拠性評価、助言に関する事項
内部監査業務に関連する法令・通達等について、制定・改廃のモニタリングならびにそれらへの適切な対応に関する事項
各部門の関連法令の遵守状況確認、規程やマニュアルの運用状況確認
各部門や経営への監査結果報告
その他内部監査に関する事項
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求人番号:Job-00265117 掲載日:2024-03-08
グローバルIT監査・セキュリティ対応
IT監査経験をお持ちの方が活かせます。750 - 1100 万円 東京 経理&財務 監査
- 会社概要
- 同社は日本のメディカル・イメージング・プロダクト、産業・解析ソリューション、科学機器・製造装置などを取り扱う総合精密機器メーカーです。主に医療機器やカメラ、光学機器、産業用機器などを製造・販売しています。
- 業務内容
- 監査目的の策定、監査作業プログラム、テスト戦略、詳細なテスト手順の構築など、エンドツーエンドのIT監査のあらゆる側面設計を支援し、主導する。
HighBond(監査ソフトウェア)を使用して、実施した作業、テスト結果、および到達した結論を明確に記述した論理的なワークペーパーを作成する。
内部統制環境を強化し、報告書を起草し、監査結果を地域およびグローバルのリーダーシップに伝達し、特定された調査結果を是正するための予備的な調査結果と具体的な推奨事項を作成する。
統制上の問題を解決し、関連チームと協力して統制環境を強化し、方針と手続きを強化する。
情報や支援を提供し、より効果的かつ効率的な監査結果につながる社内外のネットワークを活用する機会の特定を推進する。
グローバルおよびリージョナルリーダーと強固な関係を築き、維持する。
IT内部統制およびポリシーに関する監査部門のSMEとして活動する。